m*****a 发帖数: 1203 | 1 F1,因为学校的收入是出现在1042s上是不是就算fellowship了?至少去年在NY这个是
不需要交联邦或者州税的。
2011年在NJ实习了一个月,有一张w2,据说需要填NJ的1040NR,然后我发现说明写的总
的年收入1w以下的“no tax is due”,我的1042s上不止1w,但这部分算fellowship应
该不算在这个1w里吧?也就是说我的“总年收入”就只是w2上的钱?这样的话“no tax
is due”是报了1040NR后我被NJ预扣了50块这能拿回来?
昨天SETI说我还是要报NJ的1040NR,而且需要补NY的州税,并且提到了1000的NJ免税额
度,请问这个怎么操作啊?我在1040NR里没看见1000免税的事儿。虽然一共就50块钱的
事儿,我主要还是怕以后抓我偷税啥的,不然的话我就不想报州税了,这样不行吧。。
。?
麻烦各位了!! |
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b*********d 发帖数: 2105 | 2 国税用married filing jointly报的,taxpayer10个月住CA,另2个月住MA,钱全来自
CA;spouse一直住MA,拿MA的钱。现在CA州税用part-year resident报的,MA怎么报?
方案一:用partyear resident报,filing jointly
方案二:分开报,spouse用resident报,taxpayer用partyear resident报。这个方案
有double taxation的问题,taxpayer得从MA再claim掉double taxation的部分,麻烦。
应该怎么报?包子求解答! |
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M****6 发帖数: 36 | 3 请教一下夫妻两个joint报税,夫妻两个如果不在一个州, 这里joint应该指联邦报税
joint。
那州税上面的选项也有 married filing joint 和 married filing seperated,请问这
里应该是选married filing seperated 吧。如果夫妻不在一个州,州税应该分开报吧
,州税是不是一般都是夫妻两个在一个州的情况才会joint一起报???? |
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f**********8 发帖数: 21 | 4 2007.8 J1身份
2008-2012 F1学生
2012年前8个月是RA, F1, 收到了W2.
2012年后4个月 postdoc, F1-OPT, 工资是纯fellowship,收到了1042-S.
现在问题是: 我在没收到1042-s的时候,就用学校发的W2 file了以前的州的州税和
联邦税,并且拿到了退税。 现在又收到了1042s,才知道联邦税只能报一次, W2和
1042S需要一起报的。 那我在已经提交了1040NREZ和8843的情况下,如何补救,才能将
1042-s上扣的联邦税退还给我呢? 1042s表上显示扣了14%的联邦税,数目还不少。
另外按照我的情况,2012年我填resident还是non-resident呢? 好像对F-1学生来说
,前5年属于non-resident。
1042-s上的income code是15,应该是不交税的。想知道这个fellowship不用交税,是
只针对中国学生来说的,还是全世界学生来说的? 在美国拿纯fellowship的人都不用
交税还是只针对中国人?
在网上科普了下,好像联邦税填错了话,可以填1040X补救,那我的情... 阅读全帖 |
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N*****c 发帖数: 141 | 5 家里两个H1-b,一个小孩,都住在NY。一人在NYC工作,一人在NJ工作。
联邦税夫妻合一起报,州税可以分开报吗?还有一个问题,在NJ工作的那个是不是要报
NJ和NY两个地方的州税?
谢谢! |
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j*****o 发帖数: 214 | 6 刚工作一年,第一次填税表,填的是540a,完全一头雾水;有没有达人能指点一下呀?
问题如下,十分感谢!!
13。 Enter federal adjusted gross income from Form 1040.....blah blah:
这是什么意思啊?什么是Form 1040?
14.的所有内容要到哪里去找呀?W-2表吗?我现在唯一有的就是W-2表
已经过了deadline了,之前报了个联邦税以为一起都报了,最近才知道还要报这个州税
,汗ing,麻烦大侠指点一二!多谢了!! |
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z*****8 发帖数: 3043 | 7 J1第五年,不再有免税treaty的话,是不是报联邦税只要交1040表
包子答谢!
另外,突然注意到这个问题,
“如果你去年填的是1040NR或者1040NR-EZ或者1040 + itemized deduction,
去年州税的refund在今年的federal income tax return上要当作收入。”
请问如果2010年是填的1040NR,然后是不是2011年(开始resident)填1040的时候必须
把2010的州税的refund当收入,是要填在1040表的第10空taxable refund吗?当时好像
没报这个,要如何补救,谢谢 |
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z***3 发帖数: 937 | 8 谢谢你的回复,那我在纽约州的收入(1042S)在纽约州那部分怎么报呢?就填成0?
是不是1042S的信息在turbitax中完全不需要再提?
谢谢!
如果你已经有1042-s了, 用turbotax就不要再考虑1042-s了。 W2就可以了。你自己再
花钱从turbotax多买一个州, 你的州税就都搞定了。 |
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p******y 发帖数: 1466 | 9 夫妻异地,联邦税是family jointly,但是州税太麻烦,不想一起报,可不可以分开呢
?还是必须跟联邦报税一致? |
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P****1 发帖数: 2670 | 10 赶紧去申ITIN。
州税应该可以申请延期,ITIN下来之后立刻报。
或者,如果你们州允许州税跟联邦税的filing status不同,先分开报你自己的,等
ITIN下来之后再申请修正。 |
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d*******2 发帖数: 67 | 11 请教各位大侠:
我2009年来美,LD2010年,我2013年5月底从加州搬走,LD全年在加州,各用自己的J1身份.
现在的问题是:
1.对于联邦税,我们可以选择任何一种可以少交税的身份,对吗? 因为一直我用自己的名
字租房,所以打算我用head of household, LD用married filling seperately,这样比
married filling jointly 要退回来的税更多一些 这应该是没有问题的吧
2.对于加州州税,LD是resident, 我是part-year resident, 这种情况我们可以合报吗?
还是必须分开用不同的税表,这样似乎交的州税要多一些
希望版上达人给宝贵意见 谢谢啦 |
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f****1 发帖数: 11 | 12 我的收入比较少,欠的税额也小。我也算过分开报的,老公的收入高,会导致他欠出来
很多的联邦税。总共上肯定还是合报合适,看来我就自己补一下州税吧。 |
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k*****x 发帖数: 118 | 13 LD是F1在NY上学,去年有学校Fellowship和TA的收入,我们去年10月份刚结的婚,并一
直住在PA,我也是F1。联邦税报税没什么问题,现在州税报税有些不解。查的是PA和NY
之间没有reciprocal agreements,请问LD是PA和NY州税都需要报吗?目前收到学校的
W2好像是只有NY withhold的。有了解的可不可以说下哪些需要报的,谢谢。 |
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l***o 发帖数: 42 | 14 以前做学生,换工作也是到处跑,曾经最多报过三个州的州税。因为身在加州,拿着另
外一个州的薪水。不要怕麻烦,仔细看看你的所在州的要求。我是报完就忘,不过很多
州,就算是问你的联邦税上的income,最后算州税也会根据你在所在州的时间分配你的
income。具体算不算resident,也看个州的具体说明,其实很好懂,自己花时间看看就
明白了。 |
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w****6 发帖数: 169 | 15 基本情况:2013年1月来美,现在报J1的第二年的税。处于联邦税免税期。
收到的W2表中扣除了加州州税。也看见州税务指南上说加州并不承认treaty的免税。并
按要求把工资写在了line12上。
但是在填line36税率时,依然是0/0 (因为line13与1040NR-EZ line10保持一致为0。
line14为0。则line17,19和31都为0)。
如果填0的话,则税全部退回来。可是这样是对的么?
我去年保税不清楚就照着别人的填,也是填0,税全部退回来了。
但是如果这样填法是错误的话,那我去年是不是报错了税?这样会有罚款吗?
正确的填法又是怎样的?
谢谢。 |
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a*****r 发帖数: 66 | 16 我跟我老公居住在不同州。我老公在新泽西工作,住在新泽西。我在宾州工作,住在宾
州。我们可以合在一起报联邦税,分开报州税吗? |
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M*******s 发帖数: 4074 | 17 (1)要交美国工作几个月的税吗,
要。
(2)要交中国的收入税吗;
在中国挣钱,当然要在中国缴税。
(3)在国内有点钱(不多,不够买套房),算资产吗,要交税吗
(4)老婆在国内工作后,可不可能以老婆的工作报全家的税?
报中国的税?中国各自报税。
报美国的税?比较复杂,没时间细说了。 |
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f*******n 发帖数: 12623 | 18 你去年(2015)交了100刀州税,所以你现在报去年(2015)的联邦税的时候可以有100
刀的itemized deductions。你补了100刀的州税给州政府是今年做的。所以你要等到明
年报今年(2016)的联邦税的时候才能把这个100刀(加上2016年扣了的州税)当
itemized deductions。 |
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c*********n 发帖数: 27 | 19 本人苦逼博后, 12年9月j1来美,14年9月J1结束,H1b 14年11月开始,基本上,前3年
(12,13,14)州税退税都在每年300左右(通过州税网站免费报的税),而且每年网站算
出的退税是800左右,到最后总是说经过double check, 改成300-_-|||
去年估计变成residence alien(今年报税前也拿到绿卡), 由于要报联邦税,花钱找
了报税公司帮忙,他们软件算出的结果是,全部州税返还(~1500)左右, 而今天我拿
到的check确实也是这个数字,很好奇到底什么变了,我的退税变多?(前几年交的税
差不多都一样)。 |
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s*******3 发帖数: 407 | 20 我在免税州工作,老婆在有税州。联邦税已经用turbo tax合报了,老婆的州税准备单
独手填。但是州税税表上的federal refund一栏应该填多少呢? |
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m*******a 发帖数: 371 | 21 两州都有w-2, A州w-2是原工资,B州w-2 wage是减去5,000 treaty后的工资,报
federal合并起来没有问题。
问题是,B州没有州税, A州有州税,如何报A州的州税时候用5,000 treaty呢?
有一种说法是在A州的w-2的state wage里面用box 1 总wage减去5,000,这样直接改动
w-2不大好,怎么看?
多谢 |
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t********t 发帖数: 5415 | 22 F1,08年来美。今年报州税不知道该把自己算成resident还是non-resident,联邦是说
F1前5年都是NR,但是州税是不是有个residency test,就是在MA呆够一定天数就算
resident?还是和联邦一样前五年一律NR?高手请指点。另外,F2会影响州税状态吗?
(换句话说有f2的话可不可以按married filing joint报,如果可以的话f2的ssn怎么
办?) |
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b********e 发帖数: 215 | 23 我在芝加哥老婆在wisconsin,报联邦税用的file jointly,但问题是报IL州税时,即使
我选married file se批arately,还是要求填federal adjusted gross income,但这个
是我们2个的收入总和,算出来的IL州税是根据我们的总收入算的而不是我在芝加哥的
收入,有遇到过同样情况的兄弟姐妹能不能指教下你们怎么弄的,谢谢。 |
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l*******e 发帖数: 4009 | 24 小弟2014年3月搬到新泽西的,不太清楚这边报州税的情况,请教各位一些问题
1. 需要在federal之外单独申报州税吧?
2. 时间上要等到fedearal那边处理完再报吗?还是现在就可以交了
3. 因为去年大部分时间我还是F1身份,所以federal那边我是non resident,填的是
1040NR。但是NJ这里我应该是resident吧?
4. 看了些资料,说是tenant交的房租18%可以算做property tax,用来抵税,是这样
吗?
谢谢各位帮忙! |
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C*3 发帖数: 212 | 25 我家两人都是新州居民,我在纽约州工作,ld新州工作。
联邦税是联合报的。根据纽约州instructions,我以married file separately报纽约
州税,个人认
为我家ld不用file NY tax。但是line 33看起来要求我们两个都要报纽约州税?弄糊涂
了。
大家这种情况怎么报的?
谢谢啦! |
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b******n 发帖数: 370 | 26 一定要报NY的税,保税的时候可以吧NYC的税要回来.
同时也要报NJ的税.
谢~ |
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t******9 发帖数: 616 | 27 H4签证,没有ssn号码,报联邦税的时候同时递交w-7申请itin,
那么报州税的时候怎么办?
还是说能和联邦税一起递交到irs的办公室?
谢谢 |
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h*****o 发帖数: 507 | 28 谢谢了,我知道联邦税是统一报的,但是两州的税是分开报的,就是搞不懂在各个州税
表上填怎么报收入? |
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h***r 发帖数: 273 | 29 不是都说一个人上班,老婆家里蹲,还生娃,年底可以退不少税吗?很多人还很骄傲的
说这其实比两个人上班划算的多。
为什么我在湾区,生活成本这么高的地方,一个人上班,收入也才十几万,老婆不上班
,还养娃,报税报的一分钱税没退,反倒还要补交几千啊?!为什么啊? 大家都什么
情况?是我报错了吗?(我没房,也买不起房,没法抵税) |
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l*******y 发帖数: 181 | 30 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: luketasly (南腔北调人), 信区: Stock
标 题: 股票收益报州税吗? (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 15 22:30:38 2015, 美东)
Long-term 股票收益不用报联邦税, 州税要报吗? |
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s**u 发帖数: 2429 | 31 self-empolyment. 联邦税肯定要报。
不知道州税是否要报呢?Amazon 和ebay
不会把1099也发到state的irs了吧?
不报的话,州里面可以查出啦吗? |
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z****i 发帖数: 523 | 32 为什么去年买的房子大家要报2008年的税,直接报2009的税不是更方便吗?难道2009买
的房子,不能报2009的$8000? |
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m*********s 发帖数: 590 | 33 比如:报federal时是married file jointly,报州税是能报成married file
separately吗?
我们情况是夫妻两人2014年分居两个州,我报州税如果算married file jointly,会多
一个人的信息,增添不少麻烦。
多谢! |
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o*****g 发帖数: 3936 | 34 去年一共输了八块钱,本不想报股票税的,今天早上问板上大牛说还是一定要报,刚用
了turbotax填,说要报股票税要付80块升级premier,实在太贵了啊,请问哪位大牛知
道哪里有破解版下的吗,或是本地的好心人有买光盘可以share一下吗,愿意奉上账上
所有包子,我在西雅图地区。祝好心人羊年发财平安。 |
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g*****i 发帖数: 9630 | 35 房租也能免税么?这个我还没听到国。
你们收入相当,合报分报效果差不多。合报的话,州税也需要合报。
treatyH1有么?我印象中没有吧。
自己报省钱,我觉得应该不会差多少。
你们是Resident,可以看看是不是能拿1200反税,那个还比较多。
其他都是小钱,你自己都没记得花的话,估计也就没了。
11W的夫妻,Resident的话,一年缴税大概1.3W federal tax吧。你可以大概
参考下,当然,不同人情况差别还满大的。
最后,别忘了给我包子。 |
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p****s 发帖数: 940 | 36 我前半年在A州工作,后半年搬到B州,所以有两张w-2.A州有州税,而B州没有。请问我
报A州州税时是不是只报在A周的收入并附上相应的W-2表就可以了?从情理上说,我觉
得在B州的收入不需要向A州交税,但是想确定一下。
另外我的利息收入,投资所得等,没法分清楚是在A还是B州的,是不是都得报给A州?
多谢了。 |
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p********n 发帖数: 22 | 37
有了ITIN当然可以报州税。
我现在是还没有拿到ITIN,所以想知道4/15之前还拿不到ITIN的话,怎么报州税??? |
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n*******y 发帖数: 7 | 38 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: njanthony (ANTHONY), 信区: Stock
标 题: F1炒股不到4个月,nonresident需要报麻省州税嘛?
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 9 08:31:33 2010, 北京)
F1炒股不到4个月,non-resident填麻省州税,stock short term gain需要用schedule
B报嘛?instruction上说对nonresident,如果short-term gain来自massachusetts
source(property connected with a Massachusetts trade, business or
employment)则需要报,美国股票算MA source嘛?
大牛指点一下,谢谢 |
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c*****u 发帖数: 530 | 39 我是用turbo tax报的税,填了一个2441 表 (child and dependent expense)报我家
宝宝上
幼儿园的花费,最后算出来是3000*0.2=600块,这个600块我就填在1040的48项 (
Credit for
child and dependent care expenses. Attach Form 2441)
IRS来信说这一项应该写0,所以算出来我欠了600块的税。还要加上利息35块。
请问我到底错在哪了?
是不是我从公司已经报了5000块的flexible spending了,就不能报这个了? |
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v****n 发帖数: 30 | 40 我7月之前F1在A州有RA收入,毕业后去B州工作先OPT后H1,请问报联邦税的时候是两个
收入加起来报
对吧?州税呢?RA收入报A州的,工作收入报B州的对吗?谢谢! |
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b*****g 发帖数: 2727 | 41 我纽约州只有纽约收入,我老婆外州无纽约收入,只有外州奖学金不用缴税。合报联邦
税。下面这句纽约州税说明没理解,第二句说必须要分开报,最后一句又说明可以合报
。谢谢!
Separate returns are required for some married taxpayers
who file a joint federal return. If one of you was a New York
State resident and the other was a nonresident or part‑year
resident, you must each file a separate New York return. The
resident must use Form IT‑150 or Form IT‑201. The nonresident
or part‑year resident, if required to file a New York State return,
must use Form IT‑... 阅读全帖 |
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S**I 发帖数: 15689 | 42 如果合报的一方不是加州居民并且在加州没有任何收入,那么州税可以分开报。 |
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e*****2 发帖数: 695 | 43 在哪里可以看到不同州得要求呢?LD要报税的是加州,谢谢!
报的也没用。不过如果他在外州有
收入,而你在本州还有收入,那通常你们应该file separate state returns。因为如
果他在那个州按R报税、你们又合报的
话,很多州会对你们的所有收入征税的,而不仅仅只是你们在那个州的收入。 |
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k*******3 发帖数: 1909 | 44 在Georgia上学,去年暑假用CPT在Missouri实习,请问你CPT这部分税往哪里报?
Federal肯定要报吧,问题是州税是报Missouri还是Georgia还是both?
谢谢! |
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f****h 发帖数: 1199 | 45 不同州合报联邦税很好理解。但B州的税率要低很多,为什么要强行按A州的高税率报呢
? |
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M*******s 发帖数: 4074 | 46 1 看两个州税表的说明,肯定会讲是否允许合报。
2 你必须两个州都分别合报分报算一遍,才会知道怎样报合算。 |
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l*****c 发帖数: 316 | 47 LD去年5月从纽约到加州,纽约加州都有收入
我一月从印弟安那到加州,都有收入
纽约和IN的收入都很少,大概几千块
然后两人今年报税可以这么报吗
联邦税 合报
加州州税 合报
纽约 married file separately
IN married file separately
求指教 多谢了 |
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r****t 发帖数: 10904 | 48 试了一下都是 disadvantage, 都是tax resident
合报的话不能用 IRA 5000抵税,分开报至少可以有 5000 存 IRA 抵税。
这种情况大家都分开报吗? |
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S******1 发帖数: 42 | 49 过来人来说说,我是h1b的身份。2013年8月来美国工作的,2014年也就回加拿大过过节
。美国的税已经报完了,不知道我这种情况加国的税要报否,如何报? |
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m*********s 发帖数: 590 | 50 比如:报federal时是married file jointly,报州税是能报成married file
separately吗?
我们情况是夫妻两人2014年分居两个州,我报州税如果算married file jointly,会多
一个人的信息,增添不少麻烦。
多谢! |
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