z********8 发帖数: 818 | 1 我女儿去年8月底j2来美国,去年我是resident alien(j1)。 由于小孩没有待半年,
是不是不能claim 她为dependent,child credit,也不能帮她申请itin?
谢谢! |
M*******s 发帖数: 4074 | 2 考古研究一下 first year choice。 |
z********8 发帖数: 818 | 3
没有说清楚,我是2010来的,我老婆和小孩去年来的。
【在 M*******s 的大作中提到】 : 考古研究一下 first year choice。
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M*******s 发帖数: 4074 | 4 我倒是看清楚了,不过我也没有说清楚。
我想说的是,考虑一下小孩用first year choice。
【在 z********8 的大作中提到】 : : 没有说清楚,我是2010来的,我老婆和小孩去年来的。
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z********8 发帖数: 818 | 5
谢谢!
还有一个问题,
我老婆去年下半年来的,年底工作,也交税了,但是在美国不满183天。 可以用
married filing jointly,她作为我的spouse报吗?
【在 M*******s 的大作中提到】 : 我倒是看清楚了,不过我也没有说清楚。 : 我想说的是,考虑一下小孩用first year choice。
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M*******s 发帖数: 4074 | 6 还是同一个答案 - 考虑 first year choice。
你能MFJ。
不过,有一点不要忽视,老婆来美国之前有没有收入。如果MFJ,就需要报全年的收入。
【在 z********8 的大作中提到】 : : 谢谢! : 还有一个问题, : 我老婆去年下半年来的,年底工作,也交税了,但是在美国不满183天。 可以用 : married filing jointly,她作为我的spouse报吗?
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z********8 发帖数: 818 | 7
入。
因为老婆去年在美国只有半个月的工作和交税。那怎么报税她才不需要报全年的收入(
包含国内的,她在国内有工作),seperately?
【在 M*******s 的大作中提到】 : 还是同一个答案 - 考虑 first year choice。 : 你能MFJ。 : 不过,有一点不要忽视,老婆来美国之前有没有收入。如果MFJ,就需要报全年的收入。
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M*******s 发帖数: 4074 | 8 不想报国内的收入就只能married filing separately。
不过建议你两种都计算一遍,才会知道怎样报更合算。
【在 z********8 的大作中提到】 : : 入。 : 因为老婆去年在美国只有半个月的工作和交税。那怎么报税她才不需要报全年的收入( : 包含国内的,她在国内有工作),seperately?
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z********8 发帖数: 818 | 9
看来separately 更划算了。
如果是married filing separately,是不是我填1040, 我老婆填1040nr?
在我的1040里面不claim 她为spouse or dependent,right?
谢谢
【在 M*******s 的大作中提到】 : 不想报国内的收入就只能married filing separately。 : 不过建议你两种都计算一遍,才会知道怎样报更合算。
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M*******s 发帖数: 4074 | 10 可以倒是可以,不过真的不确定你已经具体地划算过了而且划算得对。
【在 z********8 的大作中提到】 : : 看来separately 更划算了。 : 如果是married filing separately,是不是我填1040, 我老婆填1040nr? : 在我的1040里面不claim 她为spouse or dependent,right? : 谢谢
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z********8 发帖数: 818 | 11
是的,因为我是j1 第三年,税是不用交的,而我老婆在美国年底只工作了半个月,税
就是
100,估计这个100也应该拿回来,。 如果joint的话,怎么证明我老婆国内的收入?她
在中国已经交税了,难道还要交美国的税,奇怪。
【在 M*******s 的大作中提到】 : 可以倒是可以,不过真的不确定你已经具体地划算过了而且划算得对。
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P****1 发帖数: 2670 | 12 IRS默认你税表的信息都是对的,并按税表给你退,不过可能在未来三年查税,到时候
可能会让你提供证明。
关于resident的美国国外收入,有2555表和2555EZ表,以及1040 instruction的
Foreign Earned Income Tax Worksheet—Line 44。如果在美时间小于35天,境外收入
可以免税。
具体如何操作我也不是很清楚,但如果收税,应该是境外的税前收入计算美国的税,如
果美国税更高,收取税的差额(已交的中国税就不再交,比如赚10000,中国已交了10%
,但这10000按美国税率应收20%,则收10%的差额)
【在 z********8 的大作中提到】 : : 是的,因为我是j1 第三年,税是不用交的,而我老婆在美国年底只工作了半个月,税 : 就是 : 100,估计这个100也应该拿回来,。 如果joint的话,怎么证明我老婆国内的收入?她 : 在中国已经交税了,难道还要交美国的税,奇怪。
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z********8 发帖数: 818 | 13
10%
这太麻烦了。 我还是用married filing separately。我用1040报税, 我老婆按照
1040NR报税,
这样她就不用提供国外收入了吧?
【在 P****1 的大作中提到】 : IRS默认你税表的信息都是对的,并按税表给你退,不过可能在未来三年查税,到时候 : 可能会让你提供证明。 : 关于resident的美国国外收入,有2555表和2555EZ表,以及1040 instruction的 : Foreign Earned Income Tax Worksheet—Line 44。如果在美时间小于35天,境外收入 : 可以免税。 : 具体如何操作我也不是很清楚,但如果收税,应该是境外的税前收入计算美国的税,如 : 果美国税更高,收取税的差额(已交的中国税就不再交,比如赚10000,中国已交了10% : ,但这10000按美国税率应收20%,则收10%的差额)
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P****1 发帖数: 2670 | 14 这样就不用报国外收入了
【在 z********8 的大作中提到】 : : 10% : 这太麻烦了。 我还是用married filing separately。我用1040报税, 我老婆按照 : 1040NR报税, : 这样她就不用提供国外收入了吧?
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z********8 发帖数: 818 | 15
好! 谢谢。
【在 P****1 的大作中提到】 : 这样就不用报国外收入了
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