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TAX版 - 求助,宝宝2012年生,老公 J1 36个月内,报联邦税发现联邦应退给我们4000多,是不是错了啊?
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相关话题的讨论汇总
话题: eic话题: 2012话题: j1话题: resident话题: 联邦
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1 (共1页)
s*********3
发帖数: 126
1
宝宝2012年10月中旬出生,,老公J1还在36个月内,可以享受中美之间的免税 treaty,
我们自己填写的是F1040, 使用了line 6c的 qualifying child 和 Line 51的 child
tax credit, 同时也使用了line 64a的 EIC. 其中所有这些中关于 qualifying
child 的和我们生活时间都使用的相关的exception time to lived with you的注释(
A person is considered to have lived with you fro all of 2012 if the person
was born or died in 2012 and your home was this person's home for more than
half the tim he or she was alive in 2012).
由于federal income tax withheld 本来就是0, 可是应用了这几个条款后,发现填到
最后,我居然overpaid 4100多,也就是说需要退税4000多,我们第一次填写这几个表
,请问这有没有什么问题?
有这样的case 吗?
我们自己摸索着填的,也不太懂。
所以求助内行或者有经验的各位兄弟姐妹,请问没有交联邦税,反而要回来这么多,是
正常的吗? 谢谢!
e**********y
发帖数: 49
2
你打电话问IRS 800-829-1040,如果你现在是你老公来的第四个calendar year,就不
一定能免税了。。。 当然版上的好多大佬,还是坚持36个月根据他们对treaty的理解
。 但是IRS的解释是3个calendar year。 不查到就没事。
退4000多不稀奇,2个人联合报税,收入6,7w估计就能退这么多,如果你交税叫了1w多
f*******n
发帖数: 12623
3
错。IRS的理解是36个月。

【在 e**********y 的大作中提到】
: 你打电话问IRS 800-829-1040,如果你现在是你老公来的第四个calendar year,就不
: 一定能免税了。。。 当然版上的好多大佬,还是坚持36个月根据他们对treaty的理解
: 。 但是IRS的解释是3个calendar year。 不查到就没事。
: 退4000多不稀奇,2个人联合报税,收入6,7w估计就能退这么多,如果你交税叫了1w多

r****t
发帖数: 10904
4
LZ 没有 withhold 1 分钱。。。credit 能回来 4000 多?

【在 e**********y 的大作中提到】
: 你打电话问IRS 800-829-1040,如果你现在是你老公来的第四个calendar year,就不
: 一定能免税了。。。 当然版上的好多大佬,还是坚持36个月根据他们对treaty的理解
: 。 但是IRS的解释是3个calendar year。 不查到就没事。
: 退4000多不稀奇,2个人联合报税,收入6,7w估计就能退这么多,如果你交税叫了1w多

r****t
发帖数: 10904
5
6c 能让 Taxable income 减少 3800, 最多能少 380 税;
51 返回 1000;
64a EIC 要达到 2600 甚至 3000 是有可能的

treaty,
child
person
than

【在 s*********3 的大作中提到】
: 宝宝2012年10月中旬出生,,老公J1还在36个月内,可以享受中美之间的免税 treaty,
: 我们自己填写的是F1040, 使用了line 6c的 qualifying child 和 Line 51的 child
: tax credit, 同时也使用了line 64a的 EIC. 其中所有这些中关于 qualifying
: child 的和我们生活时间都使用的相关的exception time to lived with you的注释(
: A person is considered to have lived with you fro all of 2012 if the person
: was born or died in 2012 and your home was this person's home for more than
: half the tim he or she was alive in 2012).
: 由于federal income tax withheld 本来就是0, 可是应用了这几个条款后,发现填到
: 最后,我居然overpaid 4100多,也就是说需要退税4000多,我们第一次填写这几个表
: ,请问这有没有什么问题?

g*******y
发帖数: 881
6
J1算resident么?好像5年内都不算resident吧。这样的话,填1040NR
r****t
发帖数: 10904
7
小棉袄才是明白人:
You may be a Resident for Tax Purposes if:
You are an F-1 or J-1 student (or F-2 or J-2 dependent) who entered the
US in 2007 or earlier.
You are a J-1 scholar (or J-2 dependent of a J-1 scholar) who entered
the US in 2010 or earlier.
You are on an H1B or TN visa and were in the US at least 183 days in
2012.
You became a “green card” holder in 2012.
1040NR 是不是没有 EIC ah? 不过 LZ 也说他们第一次填 1040, 估计是有别的办法算
成 Resident 了。

【在 g*******y 的大作中提到】
: J1算resident么?好像5年内都不算resident吧。这样的话,填1040NR
P****1
发帖数: 2670
8
明白啥啊,lz的LG明显不是学生而是scholar,适用第二项,头两个日历年是non-
resident,第三年开始就是resident了

the

【在 r****t 的大作中提到】
: 小棉袄才是明白人:
: You may be a Resident for Tax Purposes if:
: You are an F-1 or J-1 student (or F-2 or J-2 dependent) who entered the
: US in 2007 or earlier.
: You are a J-1 scholar (or J-2 dependent of a J-1 scholar) who entered
: the US in 2010 or earlier.
: You are on an H1B or TN visa and were in the US at least 183 days in
: 2012.
: You became a “green card” holder in 2012.
: 1040NR 是不是没有 EIC ah? 不过 LZ 也说他们第一次填 1040, 估计是有别的办法算

s*********3
发帖数: 126
9

对,不是学生,是postdoc

【在 P****1 的大作中提到】
: 明白啥啊,lz的LG明显不是学生而是scholar,适用第二项,头两个日历年是non-
: resident,第三年开始就是resident了
:
: the

s*********3
发帖数: 126
10

2010年来的美国,这是第三次报税,第一次使用1040

【在 s*********3 的大作中提到】
:
: 对,不是学生,是postdoc

A*****l
发帖数: 1955
11
首先,你是resident for tax purpose
用1040A
我觉得你EIC弄错了
如果你家另一口子没交税,那你只能拿到1000的additional child credit
另外的钱(3000+)是什么地方来的,就说明什么地方算错了
s*********3
发帖数: 126
12

是根据worksheet 一条一条算出来的,根据EIC 算出来的啊,因为W2 上的收入显示只
有21K, EIC 算出来就大约3169

【在 A*****l 的大作中提到】
: 首先,你是resident for tax purpose
: 用1040A
: 我觉得你EIC弄错了
: 如果你家另一口子没交税,那你只能拿到1000的additional child credit
: 另外的钱(3000+)是什么地方来的,就说明什么地方算错了

P****1
发帖数: 2670
13
我大概看明白了,LZ有w2显示了收入,要另外claim treaty,所以1040的Line7不是0而
是21k,Line21再根据treaty减去这21k。而EIC worksheet只看1040Line7的内容,所以
LZ的Earned Income是21k,自然能拿EIC。
不少学校的researcher免税收入只给1042S表,没有w2,这样1040Line7是0,Earned
Income是0才拿不到EIC

【在 A*****l 的大作中提到】
: 首先,你是resident for tax purpose
: 用1040A
: 我觉得你EIC弄错了
: 如果你家另一口子没交税,那你只能拿到1000的additional child credit
: 另外的钱(3000+)是什么地方来的,就说明什么地方算错了

s*********3
发帖数: 126
14
最后没有拿到EIC,Federal IRS 只给退了1000 child credit
1 (共1页)
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求助,F1第六年fellowship复杂情况,既不在W2上,也没有1042-S急问关于scholarship报税问题,请有经验的给予帮助。多谢
(在线等)算EIC的时候,用的income到底是1040的line38还是line7啊头半年treaty 免税, 后半年正常缴税, total income 应该怎么算?
联邦税弄错了,像我这种情况该如何补救啊?关于J1第三年W2、免税和child credit的问题
1042s没有被withhold, 还要填到联邦税里面么?J1第三年,resident alien,W2表box1为0,可以拿child tax credit和make work pay credit,EIC吗?
J1第三年收到W2表,有EIC吗?j1第三年报税的讨论
J1+J2第三年报税,有几个疑问J-1第三年1040A 的 income应该怎么填写?
F1 第六年 married 报税求助保税问题:EIC, additional child credit和treaty
J1不用交联邦税但交了社保和医保的 可以申请additional Child Tax Credit吗?J1+J2新手第一次报税包子求助
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