k******g 发帖数: 1212 | 1 买机票为啥要被寄税表
税表跟机票无关,跟你的typ来源有关。
信用卡得到的typ不用上税 |
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s***r 发帖数: 2604 | 2 需要完成SPG business的10k开卡需求,本来是想网上买costco的gift card,后来发现
网站上连visa checkout都不让用AMEX的卡。
现在想用来付联邦税,参考了网上一篇文章
https://www.uscreditcardguide.com/pay-your-federal-tax-with-credit-cards/
这个是小余版主的文章吗?呵呵
看完还有几个小问题
1.是不是可以跟公司要求把pay check的预付联邦税降低,可以降低到0吗?
2.准备直接用pay1040.com,通过1040-ES来付款,这个接受AMEX吧?让costco弄怕了...
2.如果在pay check上把联邦税变成0,至少要每个季度付全年联邦税的25%, 这个如果
miss掉了后果是什么?具体的付款时间和日期EFTPS.gov上都可以看到吧?
如果还有什么其他地方的遗漏,请指点,谢谢 |
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p***y 发帖数: 18037 | 3 谁跟你说五年内的?改税表只有三年的期限,以三年前最後报税截止日为准。换句话说
,大部分人现在只能改2008年以後的税表,除非他2007年的报税file extension,那就
是以税表交上的日期起3年内为准。
以前没有报税,则是几年後要报都没关系。关键是找不找得到当年的税表。 |
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t**g 发帖数: 1164 | 4 刚开始post-doc生活
需要填一个啥glacier for tax purpose
小米跟我说我算non-resident alien
可是我觉得不对
俺在美国呆了超过5年
去年是以resident alien身份保税
现在属于:F1-OPT
查了一下本版
似乎F1-opt必须得交4种税:
1。联邦税
2。州税(如果有的话)
3。social security
4. medicare
似乎H1b/J1前3年可以免掉前2种税
那比较起来opt岂不是很亏?
还有后两种是不是谁都得交阿?(只要是resident alien的话,不管是不是学生签证)
谢谢 |
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s*****6 发帖数: 2379 | 5 我也是从日本过来的,你从哪里获得的visa没有关系。来美后填的表格一般问的都是国
籍,permanent 居住地,填的都是中国,跟日本一点关系都没有。
我一开始前几个月也扣了联邦税,后来跟学校TAX事务的人说了以后,他们让我填了一
堆tax treaty的表格,几个月后学校就不扣税了,扣掉的税以check退还了。
一切都是学校操作的,当时还不知道IRS是什么呢。
之后每年都要填一次表格。 |
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M*********g 发帖数: 144 | 6 我在ucsd,中国国籍,但在英国办的J1,之前在英国读了博士,并做了一年薄厚,所以
在英国交过税,但从没在中国交过税(因为那时是学生,没挣钱)。
到了UCSD,在Glacier上我的TAX RESIDENCE必须填英国(学校告诉我的),国籍是中国
。Glacier的“判断”是“不知道我能不能免税”,于是它的结论就是“你先交税吧”
。我打电话给学校的相关负责人,都说他们也是遵循Glacier上的结果,改不了,所以
我还是得交税,但是他们建议说下一年报税的时候跟IRS CLAIM一下TREATY,如果IRS认
可,就可以把税要回来……哎,天知道能不能要回来。
感觉一个学校一个政策,很羡慕那些和我一样的情况,缺免了税的。 |
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M*********g 发帖数: 144 | 7 我在ucsd,中国国籍,但在英国办的J1,之前在英国读了博士,并做了一年薄厚,所以
在英国交过税,但从没在中国交过税(因为那时是学生,没挣钱)。
到了UCSD,在Glacier上我的TAX RESIDENCE必须填英国(学校告诉我的),国籍是中国
。Glacier的“判断”是“不知道我能不能免税”,于是它的结论就是“你先交税吧”
。我打电话给学校的相关负责人,都说他们也是遵循Glacier上的结果,改不了,所以
我还是得交税,但是他们建议说下一年报税的时候跟IRS CLAIM一下TREATY,如果IRS认
可,就可以把税要回来……哎,天知道能不能要回来。
感觉一个学校一个政策,很羡慕那些和我一样的情况,缺免了税的。 |
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t*********e 发帖数: 1136 | 8 跟抑制房价无关。政府快要入不敷出了。各级地方债很大。企业税又加不上去。
房产税是今后开源增收的一个重要渠道。
美国五十个州。有的州没有个人收入所得税。有的州没有Sales Tax。有的州
两个税都没有。但是没有一个州没有房产税!为什么?因为这是经济规律。
没有房产税经济无法合理运行,无法可持续性地发展。
从世界各国来看也是一样的。比较发达国家里只有中国没有房产税。中国经济
真有神丹妙药?不是。是寅吃卯粮。不过快吃到头了。 |
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d*******n 发帖数: 524 | 9 哦,什么?看来是我把自己的情况复杂化了。以前读书的时候,都是用学校提供的
Cintax,自己对保税没操心
过。。。。。。
问题一:按照你的说法,如果我2008年没有卖过Mutual Fund的话,那么MF这一块的税
就完全不用管,也不
用填表了对吧?
我2008年的情况是:
8月毕业,所以TA工资cover到8月份,学校在Texas,按照往年的经验,这个8个月应该
是有一部分退税的。
10月开始,拿OPT在NYC上班,,缴税缴的Fed和NY的state tax,但是我人住在New
Jersey,所以没有缴
NYC的city tax。
目前手上收到跟税相关的表格有三张:
1042-S:是我在学校TA工资的前5000,no tax withheld
W-2:在学校TA工资的W2
W-2: 在纽约上班的W2
问题二:那么这三张表格应该cover了所有的收入信息对吗?
问题三:鉴于我住在New Jersey,在NY上班,有人跟我说Jersey这边也要file一个文件
,声明自己在NY已
经交过税了,就不用再缴NJ的税率,那么如果我用TurboTax的话,TurboTax会考虑到这
一点帮我生成 |
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d*******n 发帖数: 524 | 10 刚刚跟一个朋友聊天,她是一个accountant帮她报的税,我发现accountant帮她报的抵
税项目里面名目繁
多,包括搬家费用(包括到新的地方买家具费用什么的),学习费用,还有上班穿的衣
服的费用,还有买笔记本
的费用(因为可能会work at home)统统都算作抵税项目。
是不是大家保税都是这样的啊?
我也是让一个accountant帮我报的税,但是accountant都没问我这些,估计这些抵税项
目就没有算进去,
那岂不是亏了? |
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f*********s 发帖数: 792 | 11 我奖学金和学费差是差不多1000块,所以学校把这一千块的收入交了几十块的联邦税,
几十块的州税(illnois)。因为我拿
写论文的奖学金,跟lp到另一个州写论文,08年从没在illinois住过,所以填illnois
州税表时按non-resident填。
问题来了:如果是non-resident,我必须提供employer的证明说明我不是从illinois挣
得钱,所扣税应该返还。可是,这
1000块的确是从illinois拿的。这怎么办?税表已填好,可是就是没法附上employer的
证明信.我是交这个表,还是就算
了,不要州里扣的那几十块了? |
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s*******a 发帖数: 383 | 12 以前在A州工作,没有州税,后来被雷,就搬到LD所在的B州重新找工作。找到一个
contractor的职位后,跟几家consulting公司谈过觉得太黑,正好有个在A州的朋友自
己搞了个小consulting公司要招人,我就干脆让他的公司给我做agent。于是我的
payroll就由这个朋友来管理,他知道我所在的B州的税比较高,就把我在payroll上的
地址写成他家,这样一来从去年夏到今年夏我都没交过B州的州税,也没参与B州报税。
反正我的驾照也是A州的,B州政府没理由知道我是这儿的居民了对吧。可是我这个月驾
照过期,在B州拿驾照的话,是不是就只能算这儿的居民,州税跑不掉了? |
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s*********u 发帖数: 11 | 13 嗯,联邦税和州税都已经免了,就爬上来问问fica的税^^
时多跟HR交流交流,呵呵。关于treaty免联邦税,要填一个8233表。这样payroll里边
就不扣了。 |
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a***l 发帖数: 2397 | 14 州税的是否 resident 跟federal 可能不一样
federal 上没满5年的F1是NR
州税一般是你住在那就算resident,part year resident 一般是以年头或年尾地址算
non-resident 一般是你在那个州住过或者有收入,但年头和年尾的地址都不在那个州 |
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k*****u 发帖数: 1313 | 15 11年买车难道能抵税?
如果只是消费税,那只能跟州税比算高的一个,大部分人州税更高. 而且这样必须要
Itemized Deduction, 除非有房贷利息和地产税等,否则光靠消费税/州税,很难超过
Standard Deduction. |
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x**********0 发帖数: 44 | 16 我是Resident alien, 要填1040 表
问题是去年补交过联邦税跟州税,这些补交的税需要填在1040表上吗? 如果需要应该
填在什么地方?
谢谢大家
Xiang |
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c********r 发帖数: 368 | 17 因为09年还在上学没有工作 就跟老公(H1)一起报的税
去年开始用opt工作 没有扣SS和Medi
如果今年继续跟老公一起用Resident 两个人居然要一起补交5000多多税 原因就是我没
有交的SS和
Medi都得补回去。。。太恐怖了。。。
所以想问一下有经验的人 如果今年我和老公单独分开保税 他继续报Resident 我报NR
这样会不会有
问题?(这样虽然他可能会补交的比较多 但是总体还是会少一点)
谢谢啦! |
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c**********d 发帖数: 301 | 18 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: cottonpadded (jacket), 信区: Stock
标 题: 我的税表寄丢了怎么办?在线等
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 14 23:16:14 2011, 美东)
我周一用priority邮寄税表,今天check status,说的是
Label/Receipt Number: **************************
Class: Priority Mail®
Service(s): Delivery Confirmation™
Status: Notice Left (No Authorized Recipient Available)
这个还能寄到么?还有,我看irs有很多地址,是不是股票税表是跟1040走的?1040是
哪个,税表就一起寄到?谢谢 |
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l******a 发帖数: 58 | 19 背景简介:08年初由中国来美,高校博后持J1,09年换高校J1waiver然后H1,还是博后
,这三年学校都没扣联邦税
今年三月初被IRS选中查08,09的税,咱想着没啥,就按着他上面的要求把所有的文件全备齐
然后发过去了(包括护照,DS2019,I797,offer letter 啥的,能给的都给了)
结果今天收到回信,说"Although you meet both of the time requirements
outlined above, we find that your income during the involved tax years was
not earned "specifically for teaching, lecturing, or research"",然后让我补
交3000多的联邦税加600多罚款,也不是坑人吗! 准备跟IRS抗争到底了
问题是08,09我都没收到1042S,只有w2,然后当时好像也没填f8833,这个是不是关键问
题?当时学校也没扣我联邦税呀。是不是这个导致IRS认定我不是specifically for
teaching, ... 阅读全帖 |
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l******a 发帖数: 58 | 20 背景简介:08年初由中国来美,高校博后持J1,09年换高校J1waiver然后H1,还是博后
,这三年学校都没扣联邦税
今年三月初被IRS选中查08,09的税,咱想着没啥,就按着他上面的要求把所有的文件全备齐
然后发过去了(包括护照,DS2019,I797,offer letter 啥的,能给的都给了)
结果今天收到回信,说"Although you meet both of the time requirements
outlined above, we find that your income during the involved tax years was
not earned "specifically for teaching, lecturing, or research"",然后让我补
交3000多的联邦税加600多罚款,也不是坑人吗! 准备跟IRS抗争到底了
问题是08,09我都没收到1042S,只有w2,然后当时好像也没填f8833,这个是不是关键问
题?当时学校也没扣我联邦税呀。是不是这个导致IRS认定我不是specifically for
teaching, ... 阅读全帖 |
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m****p 发帖数: 95 | 21 我爱人是J2, 原来以为不能报税,偶然碰到一个人说可以,她爱人就是J2前3年免税,
还给了我们一个纽约的律师还是税务所,记得不是很清楚了现在。我爱人还真免税了,
后来我们换到mayo clinic,我爱人再报税的时候就照原来纽约那个律师给填得的表格
自己报了,没请那个律师。当时是给报了,但今年收到IRS发来的追税的信说“we find
that your income during the invovled tax years was not earned "specifically
for teaching, lecturing,or research”, as a result that income does not
qualify for the benefits provided by Artice 19 of the US-China tax treaty.
所以,光penalties加上利息就将近2000刀,加上返还的要9000刀。 想问问各位有没有
什么办法不要罚款阿,我们真不是想逃税,还有为什么IRS没对第一年的税有疑问,是
因为是律师报的税,他们就不审查了么,还是因... 阅读全帖 |
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B*******r 发帖数: 65 | 22 跟你情况类似,我2008年8月从加州搬到纽约州。新雇主是纽约州的。由于2008年同时住过加州和纽
约州,有加州和纽约州收入,报税时要同时报联邦,加州,和纽约州的税。加州税退回
来了一些,纽约州税补回去一些。2009年以后没有来自加州的收入,又不再是加州的
resident,就只需要交纽约州税了。你如果当初报税时报两个州,不是什么难事。现在查到,需要同有
关部门沟通,打电话很费时间,雇一个tax consualtant来处理可能方便很多。 |
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s*****e 发帖数: 1090 | 23 请教一下大家,我的这种情况该怎么报州税。
我去年毕业,然后离开学校去别的州用OPT工作。因为我是07年来美的,2012年就已经
算是RA了,这种情况下是不是应该填8833 claim 5000 treaty?
应为我毕业前是teaching assistant,毕业后到别的州工作,所以我在两个州都收入。
这种情况下该如何报州税?假设我上学的州是A,工作的州是B。我的理解是我应该按B
州的resident报税(只报在B州的收入),然后按A州的non-resident报税(报在A州的
收入)。这样理解对吗?还是应该反过来或者两个都按resident报?我是去年8月搬的
家。
我老婆毕业后也跟我到B州去了,可是她只在A州有收入,在B州没有收入。这种情况下
她还要报B州的税吗?我们报州税的时候是不是也可以joint fill?
Many thanks! |
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f********i 发帖数: 546 | 24 以前几年一直在州A生活工作, 没有州税。
去年下半年move到州B, 今年第一次报州税。
在州B报州税是不是只提交州B 的W-2? 上半年在州A的收入不用计算在内了吧?
另外,看到有人说州的resident或者nonresident,这个是怎么定义的?是不是跟
federal tax定义的resident和nonresident一样按居住的时间长短分呢?这个区分对报
税有什么影响? |
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x**********d 发帖数: 693 | 25 对。。我们学校是这样的research assistant是直接老板发钱,根本不扣税也不用搞报
税这些事情。。TA是系里出钱,扣税。。我是因为去年被老板指定参加了一个跟工业界
合作的项目,工资和学费全部都从这个funding里面出的,所以搞的我跟别的同学都不
一样,不仅要打卡按小时算工资而且交的税比TA还多。。。。哎看来大局已定,退多少
就多少吧。。。 |
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S*********s 发帖数: 1963 | 26 resident,准备file 1040 tax return。
我的W2 BOX2 wages=0,没有withhold任何联邦税;Box 3,4,5,6显示扣了FICA tax
box 16 state wages有三千多,
withhold了州税。另外有一份1042S关于前$5000的,里头显示的总额跟w2 box16 state
wages一样的数目。
所以我的这部分收入不需要交联邦税,只需要交FICA tax和交州税。
e-file一般一周能收到tax refund,寄信的话需要1-2个月。所以想选e-file。但现在
问题是HR BLOCK软件我如果要选e-file的话,软件提示W2 wages=0不允许e-file,只能
paper file。
然而我这个W2完全不影响到我的1040 tax return,是否可以选择把这个W2从HR BLOCK
软件删去,然后选择e-file? |
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c****5 发帖数: 26 | 27 我和之前的工作单位有纠纷,后来通过和解拿到一笔赔偿。按照和解协议,这笔赔偿中
的2千是NON-DEDUCTIABLE,我的律师当时说这是免税的。另一部分大概4千是需要缴税
的。今年年初我收到一张DS1099 MISC表,在表格中的第7栏(NONEMPLOYEE
COMPENSATION)写了赔偿的全额6千。我拿着这张表格去报税,发现去年要补交很多税,
才想起我这其中的2千多是免税的.经过和单位的交涉,他们给我重新发了2张1099,一
张的第七栏写2千,另一张的第七栏写4千。
1.我查了下,据说免税的2千刀金额,收到DS1099表不用REPORT,我想问这个所谓的不
用REPORT是不是就是指根本就不用跟IRS报备,自己留着就好?
2.我现在要修正我之前错报的税。对于这部分免税的2千,我是否需要在修正文件中把
这张2千的DS2099复印件和当初的和解协议一起寄给IRS,但是在修正税表中不填这张2
千的信息呢?
3.这部分2千有点类似精神赔偿,这部分是在第七栏的((NONEMPLOYEE COMPENSATION)
)还是应写在第三栏(other income)中呢?
谢谢大家。 |
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N****g 发帖数: 2829 | 28 国内亲戚要把人民币换成美元汇给我,如果不走银行汇款,而是在二手版跟求人民币的
人私下换,也就是国内亲戚把人民币直接打给那个人国内账号,那个人把美元转账到我
美国账号。这样会不会被查税?数额在几万美元一次。本来直接汇的话是gift,不会收
税。谢谢! |
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f*******n 发帖数: 12623 | 29 ITIN不是social security office管的。这是IRS管的。
不能单独去申请一个ITIN。他们的ITIN申请必须跟税表一起递交。可以护照原件跟税表
一起邮寄,或亲自去某些IRS office递交税表和公证护照。 |
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j*********r 发帖数: 39 | 30 今年的情况比较复杂,涉及到Phd第六年变resident,又跨洲,同时之前提交的8233被学
校退回来,说是不接受8233但是最终报税的时候还是可以免税,所以那5000在W2上没有
免税。
我试过报税软件,不能用到这5000免税,所以只好自己填表了,有些不明白的地方请大
家帮忙看看。
联邦税我查到的信息是在line 21填-5000,然后附上8833,这个比较简单。州税的话我
要填两个州,我看两个州对各种减免都有描述按比例来,所以这5000也应该按比例分到
两个州吗?
两个州的税表都有跟联邦税 line 21(other income)类似的一行,所以也是在这行减
去对应的金额吗?那还需要附上8833来说明免税的原因吗? |
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l*****n 发帖数: 36 | 31 一直是老老实实报税没有任何额外收入。。。。也没有被audit过。。。
去年三月结婚老婆9月来的(没有到181天,但是好像可以一起报税,但是要提交海外收
入什么的),所以就按joint报的2015年,给老婆也申请了ITIN,老婆在国内工作过7个
月,工作合同上面有工资,几千块钱一个月。然后在当地地税局开了税表,就算出来这
些number也填上了。Fed的退税等了2个月回来了,也给了ITIN。一切顺利。没啥问题。
麻州税由于当时没有老婆的ITIN,所以就填的applied,但是今天收到州税的信说“
your 2015 income TAX return has been selected for vitrifaction”, 然后就列了
很多文件让我提交,基本上就是退税的那些东西,还要了我的联邦退税的1040.。。。
也列出来让交老婆的ITIN number。
想问问版上的兄弟姐妹们,我这个audit,是不是主要是因为我当时没有老婆的ITIN,
我给他就好了?他们要的那些东西比如说收入,我有W2,已经给交上了,我老婆在国内
的收入,跟州税也没有任何关系,也没有什么“pay stub”,辞职... 阅读全帖 |
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D**********y 发帖数: 50 | 32 地址问题:
我们是EB1b,打算I-140和485同时file。但是现在I-140是雇佣了律师弄的,将来跟移
民局打交道应该是律师所吧?如果有什么notice之类也是寄给律师吧?但是485打算自
己DIY,485上的地址就打算填我们家的地址,这样485和140虽然同时file,但是两个地
址不一样(一个是律师地址,一个是我们家地址),这样会有问题吗?
另外我们担心将来搬家啥的,485地址更改很麻烦,我考虑租用一个邮局的信箱,PO
box那种,大家说485地址可以邮箱地址吗?
税表问题:
经常听人说,申请绿卡需要往年税表等,但是我们处理到现在,无论是140还是485,都
没有看见什么地方需要submit税表啊?请问大家都是在哪个阶段提交税表的?或者并没
有要求提交,但是大家都为了保险主动提交?
回国问题
如果我是H1 签证,在提交140和485后回国出差,回来还是正常申请H1 回来,请问这样会影响我的140和485吗?会影响我提交的AP和EAD吗?有人说ap没批准就出境视为自动放弃AP?听着好吓人啊。。。那pending的485和140会受到影响吗?
谢谢各位帮忙的兄弟姐妹啦~~~~~~ |
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t******k 发帖数: 553 | 33 H1b入境快满3年了,这3年的工资收入一直没有缴纳联邦税。H1b满3年后,是不是必须
开始缴纳联邦税?公司payroll office是不是要事先联系我?另外,联邦税怎么计算?
占每月税前收入的多少% ?是不是收入等级不一样,税率也不一样? 我月收入不足
4000
有经验者,留下宝贵经验。谢谢,节日快乐~!
忘记问了,如果拿到驴卡了,是不是也要开始缴纳联邦税? |
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s********n 发帖数: 943 | 34 我以前作税表在pdf上直接填的,只保存了pdf文件,没有复印签字的那一份,也不知
道行不行.
不行的话怎么跟IRS要以前的税表 |
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q*******d 发帖数: 2235 | 35 哈哈,找到州政府的法律文件了,但愿我没理解错。这里面还是没那么简单。
这REBATE有两种:
一种是制造商的REBATE,这种REBATE是要算税的,比如车价23K,制造商REBATE是3K,
那算税额还是23K,就算是当场你只付20K,还是按23K算。当然那种你付23K,然后再收
到3K的CHECK的情况,也是23K算。
另外一种是DEALER的REBATE,就是你跟DEALER的砍价。这是不算税的。比如23K的价,
你砍到了20K,那就是按20K算税。
有理解错的地方,请指正。
法律条文和法律文件链接如下。但愿对后来人有帮助。
8-2.12 Rebates. A purchaser may be exempt from sales tax on rebates
depending on the type of rebate.
a) Manufacturer Rebates. Tax is due on rebates from manufacturers. The
rebate cannot be subtracted from the vehicle purchase pri... 阅读全帖 |
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z*****x 发帖数: 2370 | 36 按说你nj税不该有withholding啊 你的hr搞错了, 如果真的withheld的 应该都能拿回
来;就是说实交nj税为零。ny税withhold少了就补交,跟nj withholding无关 |
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g*q 发帖数: 26623 | 37 GOP跟dem打来打去,加税只会加工薪阶层(主要是硅工新移民)的税,砍福利只会砍移民
的福利。
最该加的税其实是prop13的税(按通货膨胀率加总可以吧?),加州哪个党也不会去加。
最该砍的福利其实是公务员和懒汉的福利,但是GOP上台只知道打学校和医疗的主意。 |
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m*****e 发帖数: 4193 | 38
好个P,本来房子就是跟国家租的,还交什么税?
政府就是变着法子捞钱,别指望房价能下来。有了房产税,政府就更没动力降房租了,
不然跟谁收税去? |
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l**********r 发帖数: 4612 | 39 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: neohawk (neohawk), 信区: Military
标 题: 巴菲特一边给号召给富人加税,一面现在正在跟IRS打官司说多收了他的税了。
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Nov 26 21:47:23 2011, 美东)
典型的左棍。 |
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N****O 发帖数: 4202 | 40 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: NNNOOO (NONONO), 信区: TAX
标 题: 从加州搬到纽约州,加州居然来索要在纽约州税!!!
发信站: BBS 未名空间站 (Sat May 26 20:57:36 2012, 美东)
08年7月从加州搬到纽约州,今天刚刚收到加州的信,说要补2008年7月以后的税,因为2008年报给加州的gross income要和报给IRS的gross income一样!
可是人都搬到了纽约了啊,给纽约交税了啊!
为什么人不在加州还要给加州交税?难道加州的法律就是这样的吗?只要某年在加州交过
一块钱税,我整年在其他州的州税都要交给加州?
这是加州破产以后的新法律吗...无语!!!
该怎么跟加州政府说啊?
请指教! |
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f********t 发帖数: 6999 | 41 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: koko (小气蔻蔻), 信区: WaterWorld
标 题: 几个跟华人有关的issue,看了你再决定选谁
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Sep 4 09:52:18 2012, 美东)
是否支持affirmative action?
Romney: No
Obama: Yes
如何处理Medicare program的资金困境?
Romney: 改革Medicare
Obama: 给高收入者($250k+)增税
非法移民是否应赋予合法身份?
Romney: No
Obama: Yes
硕士以上外国留学生是否应获得美国绿卡?
Romney: Yes
Obama: No
如何减少美国的财政赤字?
Romney: 关闭tax loophole(他在任麻州州长期间找到并关闭了22个麻州的tax
loophole),降低联邦雇员的工资和退休金,cap federal spending,改革Medicare。
Obama: 给高收入($250k+)者增税。给capital gain增税。提高联邦debt ceili... 阅读全帖 |
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X****N 发帖数: 376 | 42 在讨论边际税率。我的理解是tax bracket.
tax bracket在低收入时需要加入social security tax。在高收入时,不包含social
security tax。
举例说明:收入8万,最后1刀,需要交federal tax, social security tax和state
tax,比如交0.07+0.15+0.05=0.27。收入20万,最后1刀,不需要较social
security tax,需要较federal tax或amt,和state tax,比如0.28+0.11=0.39。当然
,由于需要交税的税率的不同,低收入的3种税加起来可能还是比高收入的2种税低。
在这个例子中,8万的边际税率是27%,20万的边际税率是39%(没有包括SDI等
)。当收入达到一定值后,就不会有AMT了,因为federal tax的33%(38%)比A
MT的28%高。
您的例子里是说的税收,不是税率。4+20万的收入肯定会比2个12万的收入少交
SS税,但也会比1个24万的收入多交SS税。(退休时多拿SS收入是另外的奖励了)。
这都是我跟CPA聊天时的自己的总结,可... 阅读全帖 |
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z******5 发帖数: 46 | 43 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: zhouyu15 (儒雅周瑜), 信区: TAX
标 题: 求问 税改后 加州贷款利息抵税问题
关键字: 税改,贷款利息
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 7 13:59:23 2017, 美东)
看到说是贷款利息抵税的cap降到50w,加州11月2日生效,不知道这个说得是11月2日之
后closing的房子和贷款还是?
我的情况比较尴尬,8月份买的新房,11月中旬交房 closing,mortgage lock rate
date是在11月2日之前,但是房子closing是在11月2日之后,不知道这种是跟之前算还
是跟之后算呢?
多谢 |
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N*D 发帖数: 3641 | 44 ☆─────────────────────────────────────☆
chouwa (臭娃) 于 (Sun Apr 10 13:54:48 2011, 美东) 提到:
看版上都是比较芝加哥西雅图,有谁在NJ跟Seattle这两个城市都住过的,能说说更喜
欢哪个城市不?欢迎从各方面分析!
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SQL (月光下的房黑) 于 (Sun Apr 10 14:07:55 2011, 美东) 提到:
没在NJ住过。在那里呆过两天,印象不错,就是那里的路
很多要收钱,不是很喜欢。而且最近那里出了铊杀人事件
想必社会环境比较乱。
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chouwa (臭娃) 于 (Sun Apr 10 14:20:10 2011, 美东) 提到:
哈哈,嫩太可爱了,那个铊事件是家庭内部矛盾,不能说明社会现象啊
估计那边生活会贵一些,不过质量会不会更高呢?!
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h********t 发帖数: 44 | 45 不论弯曲还是雅图,双马公的极限基本上就是2到2.5M。差别就是弯曲小黑屋,雅图能
够好些,这个价位,算是弯曲主流房,雅图稍高端房。为了计算方便,不再考虑·地区
房价差异,一该假定双马公都死撑到极限,2到2.5之间。
这个价位,贷款会是1.5到2之间。一年property tax大约20K。property tax不能抵税
。然后extra 500k的利息(1m-500k)不能抵税。这个大约也是20k左右。相当于,等于
agi高了40k。买这个range房子的双马公,多半35%的marginal rate。那么相当于每年
多支出14k,算到每月,差不多1100-1200了。
这个价位的房子,rate每上升一点,相当于接近每月300刀。
不考虑未来的rate上涨,单说oct尾巴fed的meet后,rate上涨一个点。这个跟税改基本
同时。可以说,这一周之间,月供就多了差不多1500,几乎相当于300k的房价差别了.
这个计算对吗?考虑到大家的承受能力,雅图的高端房与弯曲的主流房,是不是终于到
了逆转的时候?欢迎各位大拿们讨论。
注:这个价位低双马公,很多hit不了amt了,尤其雅图没有州税... 阅读全帖 |
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i******r 发帖数: 1175 | 46 自住房政策改了,必须满5年,会严重影响升级房要求,所以高端房不看好。
[在 havetovent (蓦然回首只是偶然) 的大作中提到:]
:不论弯曲还是雅图,双马公的极限基本上就是2到2.5M。差别就是弯曲小黑屋,雅图能
:够好些,这个价位,算是弯曲主流房,雅图稍高端房。为了计算方便,不再考虑·地
区房价差异,一该假定双马公都死撑到极限,2到2.5之间。
:这个价位,贷款会是1.5到2之间。一年property tax大约20K。property tax不能抵税
:。然后extra 500k的利息(1m-500k)不能抵税。这个大约也是20k左右。相当于,等
于agi高了40k。买这个range房子的双马公,多半35%的marginal rate。那么相当于每年
:多支出14k,算到每月,差不多1100-1200了。
:这个价位的房子,rate每上升一点,相当于接近每月300刀。
:不考虑未来的rate上涨,单说oct尾巴fed的meet后,rate上涨一个点。这个跟税改基
本同时。可以说,这一周之间,月供就多了差不多1500,几乎相当于300k的房价差别了.
:这个计算对吗?考虑到... 阅读全帖 |
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j**********7 发帖数: 138 | 47 哪里需要那么复杂。 直接比较相同收入的家庭在加州和在德州的effective
tax rate就好了呗 【 在 entdel (Del) 的大作中提到: 】 大家很奇怪,德
州不是没有州税吗?下面看看从房产税折算出来的州税。德州的房产税一般2.75%左右
,其他州大多在1%以下,这样跟大多数其他州相比,每年德州房主就多出了房屋价值乘
以1........ |
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l*****f 发帖数: 2198 | 48 不知道谁没常识。你举的这几个例子,按照中位数和房产税率算的话,德州跟另外几个
比能差几百块钱?但这几个州的income tax有多高你知道不?某些地方不仅有州税还有
城市税,喝汽水都要交瓶子税。
还有,你看清楚了我说的是同样的房子,管中位数啥鸡巴事情?31万在德州三千尺房子
随便买(只要不去顶级学区),在加州纽约买个鸡巴?
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f**********8 发帖数: 21 | 49 听说要每3个月自己在网上交,而且跟联邦税差不多,我算了下,联邦税要交14%,州
税再交这么多的话,那工资除了房租,基本就所剩无几了。 有比较好的省税办法不?
听说住在只要不住在马里兰就行,但是那样上班要很远了啊。 这个州生活太贵了。。
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