u***************r 发帖数: 11227 | 1 发信人: fullmen(满人), 信区: USANews
标题: 在美国退休以后到底能拿多少钱
发信站: BBS未名空间站(Thu Sep 28 09:10:41 2017,GMT)
众所周知,美国福利制度完善,这也是为什么近几年移民美国的人越来越多的重要原因
之一。那么,美国新移民在美国生活后,如何算退休金和退休时间 ? 世贸通移民集团
为大家详解如下:
在美国,正常的退休年龄是 67 岁,提前退休是 62 岁。美国鼓励延迟退休,如果一个
人选择在 70 岁或 70 岁以后退休,那麽每个月能拿到 132% 的退休金。所以在美国常
会见到不少老年人仍工作在各类服务行业、私人公司和政府部门中。人们选择延迟退休
的理由很多,有的人是喜欢工作、愿意发挥余热,更多的人是为了多赚点钱,好让自己
能过一个更安定、富足的晚年。
美国的退休政策分三个层次
1、提前退休
一个人年满 62 岁就可以开始领退休金,但要打 7 折,每推迟一个月领取,打的折扣
就少一些。
2、正常退休
根据出生日期的不同,美国社会保障局 ( The United States Social Security
Administ... 阅读全帖 |
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d*****y 发帖数: 205 | 2 从中国给在美国的亲人汇钱要在美国报税吗--美国税法
2011-03-12 14:52
《稅務漫談》海外饋贈的稅務處理
June 13, 2010 09:00 AM | 2537
常有客人問:「我的親友從國外給我匯款,我需不需要交稅?」簡單的回答是:如果是
收入,要交所得稅;如果是饋贈,一般不用交稅,但要申報。
華人都知道美國稅法要求對收入徵收所得稅(Income Tax )。美國稅法對饋贈行為也
徵稅,不過徵的不是所得稅,而是贈與稅(Gift Tax),贈與人(Donor)要支付贈與
稅,而受贈人(Donee)無需負擔贈與稅,也無需負擔所得稅。美國的贈與稅採用累進
稅率,從18%遞增到45%。贈與人每一年度對不同的受贈人有1萬3000元的免稅額。
當饋贈行為跨越國界時,問題就變得複雜起來。
如果美國人向外國人饋贈,美國人作為贈與人,需要負擔美國的贈與稅,外國人不需要
負擔美國的稅務。如果外國人向美國人饋贈,美國人作為受贈人,不需負擔贈與稅,也
不需負擔所得稅。因為外國人不受美國司法管轄,所以不需負擔美國的贈與稅,但是可
能需要負擔其所在國的贈與稅。這裡所說的美國人,是指美國稅法居民,外... 阅读全帖 |
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z****l 发帖数: 5282 | 3 ☆─────────────────────────────────────☆
Edinburgher1 (edinburgher) 于 (Fri Oct 5 02:55:15 2007) 提到:
小弟2003年来美进行博士后研究工作,持J-1签证,7月1日上班,按中美互免税协议,
前三年(2003年7月1日至2006年6月30日)应该无需缴纳联邦税。于是我报2006年税的
时候只报了7月1日至12月31日的收入。两个月后(今年六月),IRS来信要求我补税,
按他们的计算,我需交纳相当全2006年收入的税。 于是我便Appeal,告诉IRS我去年前
半年还应该享受免税待遇。今天IRS来信驳回了我的上诉,但是没有给与明确的理由。
我和一些朋友谈起这事,似乎觉得IRS完全没有道理。既然有Treaty(Article 19), 为
何不照做?有哪位朋友有类似经历,能否告诉小弟应该如何应对?我打算再Appeal,如
果还不行,只能去Tax Court乐。谢谢!
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victoh (EverBright |
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o********0 发帖数: 2 | 4 借人气求助,大家别拍我:)
今年联邦和纽约州的退税看来有点麻烦。4月10 日左右邮寄的税表,至今仍然没有联邦
税的消息,是不是有可能寄丢了(我用的是普通的邮寄,因为去年没有问题呀)?这种
可能性大吗?我该怎么办,需要直接跟IRS联系么?然后再邮寄一份?有谁有类似的经
历?要退的数目不小,担心中!
纽约州的退税倒是收到了,但只退了一半,同时给了我一个解释性的note ,说我计算有
误要求退多了,但我可以提供证据去argue。我一直以为J1签证免税三年的treaty也适
用于纽约州。我是2007年9月来美,前两年州税确实免了,难道这个treaty在纽约州只
适用于两年,在第三年就要开始交州税?有谁跟我有相似的情况或知道纽约州相关的政
策? |
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m**x 发帖数: 198 | 5 @新浪财经 新浪机构认证: 【海关总署称200元奶粉入境交10%税说法有误】海关总署
称《公告》不涉及进境旅客行李物品、个人邮寄物品免税政策的调整,进境旅客仍可免
税携带进境价值人民币5000元的自用物品,个人邮寄进境物品免税额度也未作调整。所
谓“进境200元奶粉须交10%税”的说法是理解有误。 http://t.cn/zOadmZ1 |
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z****u 发帖数: 6 | 7 因为有J1在佐治亚免州税,但是没有看到相关的条款。
是否说佐治亚州承认China-US tax treaty就可以免州税了?
想知道如何在网上查哪些州可以免州税?纽约,马里兰? |
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d******n 发帖数: 12850 | 8 F1-NR免利息税,是指federal的利息税而已么?州税的话是file 1040表,这部分利息
是要算进收入一起算税的么?
看来$1000的州税exemption不够用了,都是该死的citi把thank you point算成几百刀
的1099misc,害我所有利息和类利息超过1000刀了。。。 |
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e*****1 发帖数: 892 | 9 现在报2008税,我应该属于resident,应该用1040ez 或者1040。前者简单,但如何填免
税的条款?记得1040 NR-ez里面有专门的地方填写免税条款。
由于08年度我还处于免税期(联邦和州税都没扣),所以这次只是报税而已,没有什么
返还的。但首次作为resident填表,希望越简单越好。 |
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g*******n 发帖数: 36 | 10 LP是J-1签证第三年,可以按resident填1040表。从payroll收到的W-2表上,没有扣联
邦税和州税,只扣了SS和Medicare。请问在1040表line 7填收入的时候,是填0,还是
填实际收入然后在line 21扣除? |
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n*****n 发帖数: 6 | 11 我07年时签证是J1, 在louisiana州,是免州税的,但是因为一些原因被扣税了, 一直不
知道
如何填税表, 现在不能在线填报, 只能下载IT-540B税表, 但是不知道如何填写, 如果
按照
上面的instruction来填, 可能只能退回很少的一部分, 而且每一项的计算很麻烦. 不
知道
大家是否也遇到过这种情况. 谢谢!! |
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l*****7 发帖数: 1125 | 12 是全免,还是只免J1部分的?
我是 jointly file |
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b***j 发帖数: 240 | 13 我LD也是J1第3年,第一次用resident 1040保税. 我们夫妻jointly, 我是J2.
在1040里面也按照大家做的,从line21减掉了我LD收入的那部分,最后line37是调整后的
部分.
加州州税是不提供treaty的,可我在填州税得时候(加州540) line13 要求填1040
line37, 我line37已经是adjust过的,这样州税都免了吗? 貌似不对啊...
请教这个时候怎么填?州税自动加上LD那部分工资吗?
谢谢 |
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c******k 发帖数: 1140 | 14 我没有1042-S form. 以前是全年不缴税,所以1040 line 21 直接填负数,同时填8833
,完事儿。
现在是2009年1到5月不用缴税,而6月到12月需缴税(我实际上也被扣了税)。W2上只
有全年的总工资。这种情况我该怎么计算2009年1到5月不用缴税的工资呢?
难道是 W2上的tip数123456$, 计算-(12345/12)×5,填进1040 line 21吗? |
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s******y 发帖数: 161 | 15 我是J1第一年.不用交联邦税.准备填税表.可是我的W-2 form上面除了state income和
state tax有数字外,别的比如 box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 ,14, 18,19,20都是
空白的. 各位不用交联邦税的 W-2也是这样的吗?如果是这样,那1042表怎么填呀? 谢谢 |
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m*****h 发帖数: 2292 | 16 州税的税表里应该有个地方要把treaty免的钱加到总收入里去的
仔细查你们州税的说明 |
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q*****i 发帖数: 153 | 17 2007年2月H1B身份来美
2009年7月换了工作单位,依然是H1B
今天收到IRS的信,让我补交联邦税,感觉是从2009年7月开始算税的.
请教达人,H1B可以免3年联邦税.为什么我这个要补交呢?
谢谢! |
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R*****w 发帖数: 447 | 18 上上周账户收到退的联邦税款有$1664.33,当时就有点奇怪,怎么会退我这么多,我当
时算下来的才~$390。
我的基本情况是我在2007年12月来美,现在还在享受3年免联邦税的待遇(资单里也的
确没扣);老婆去年4月开始工作,一直在交联邦税。这个都没啥可说的,一切正常。
我当时Claim的~$390是因为老婆的学费填了个8863,算下来可以免些税。
上周又收到一封信,才发现联邦局把我们Texable income 不知咋弄的只算了~$7600。
我当时填的Texable income是老婆的总收入再加上我们银行利(没有加上我的收入)。
我感觉IRS算错了。
想问一下有没有人遇到过我这种被多退税的情况?如果IRS弄错了,可能会错在那里?
我该怎么办?要向IRS打电话问清楚他们怎么算的吗?还是不管不问,收下这些多退的
?我就怕他们以后发现错了,又说我知情不报、漏税什么的...
多谢! |
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i******e 发帖数: 1811 | 19 我所知道的,如果是J1 H1,前三年的州税和联邦税免
而医疗和社会安全税是要不回来的啊?
请高人指点啊!!! |
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f********l 发帖数: 81 | 20 最近才发现前3年州税也是免的(先交,再全返),理由是adjusted gross income前3年
为0,所以应缴纳州税也是0,上缴的就应全返。(马里兰州)。
醒悟后09年的周税全返了,但是07、08年递交修正表(AMEND-502X)后未能获准,并被告
知如果不同意裁决,可appeal hearing,这个是听证的意思吗?麻烦不?是否需要请律
师?是否可以用09年全返作为支持前两年也应全返的理由。
谢谢先了! |
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b*****t 发帖数: 1700 | 21 不能用,无数人被查到了
而且这文章上错误多了,MD是明确规定不认treaty的,报州税的时候要把treaty免的数
额补回去的,州税税表上有专门这么一项的 |
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r*****5 发帖数: 1876 | 22 RT, 转为H1 后的那三个月可以继续免么, 如果不能免的话,我就要交回去了,谢谢
!!!! |
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d*****i 发帖数: 44 | 23 本人J1 postdoc,2008来美,去年有了娃,今年作为resident报税,学校不再提供
1042S,W2的box1无工资,box2的联邦税也为空,但是box5和6的medicare和tax扣了,
box14是DCP。我的理解是联邦税已经免了,1040的line7、37、38、60都为0,不必再用
8833申请exempt treaty。但是这种情况下用8812拿不到$1000的child tax credit,因
为line4a的earned income等于1040的line7,也为0,计算下来没有$1000的credit。也
许就是有人说的,“no paid tax, no credit”。
可实际上如果W2的box1显示正常工资,即使扣了联邦税,根据免税协议用8833还是能把
税退回来,同时1040的line7填入w2的box1,通过8812还能拿到child credit。也许还
可以申请EIC?
以上是我个人的理解,还希望有经验的高人给解释一下,是不是今年肯定没有child
credit了? |
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d*****i 发帖数: 44 | 24 本人J1 postdoc,2008来美,去年有了娃,今年作为resident报税,学校不再提供
1042S,W2的box1无工资,box2的联邦税也为空,但是box5和6的medicare和tax扣了,
box14是DCP。我的理解是联邦税已经免了,1040的line7、37、38、60都为0,不必再用
8833申请exempt treaty。但是这种情况下用8812拿不到$1000的child tax credit,因
为line4a的earned income等于1040的line7,也为0,计算下来没有$1000的credit。也
许就是有人说的,“no paid tax, no credit”。
可实际上如果W2的box1显示正常工资,即使扣了联邦税,根据免税协议用8833还是能把
税退回来,同时1040的line7填入w2的box1,通过8812还能拿到child credit。也许还
可以申请EIC?
以上是我个人的理解,还希望有经验的高人给解释一下,是不是今年肯定没有child
credit了? |
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y*******d 发帖数: 1674 | 25 我们要搬家去一个OR和WA两州交界的地方OR和WA,我在OR工作,lg在WA,WA收入不用交state
income,OR需要.lg工资比我高,我们希望至少他那部分不用交州税的。现在问题是,我
们可以住在WA么?因为考虑到离我上班近一点。听说必须住在那个州并且工作在那个州
还可以income免州税。如果我们住在OR,是不是算OR的resident,这样就算lg在WA工作,还
是要交OR的州税呢?麻烦知情人解答一下。谢谢啦 |
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t******g 发帖数: 10390 | 26 这个我觉得是你一厢情愿的想法,就好像你开饭馆,小混混来收了黑税走了,然后税务局
来收白税,你敢给税务局的人说,你看我这些钱都给小混混收走了,是不是可以从账面上
把这笔钱的税给免了?换过来,小混混订的规矩你一样不敢得罪.比方可能打地不是很恰
当,但可以理解成联邦政府把对你收的税分两次收了上去,这是人家税法规定的,你只有
遵守的份,否则是税务局有警察监狱,小混混有板凳腿.当然,你这样的想法不能说有错,
也许美国简化了税法体系以后可能会让你感觉好点. |
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b**********0 发帖数: 2 | 27 我06、07年来过加州,J1.前几天收到一个单子,说我漏缴了这两年的州税,要补
交。我06年的州税确实交了,后来办退税时还补交了一些,总共400多。07年由于我年
底就回国了,后来也没办退税的事。现在说我欠税2000,我不知道这个是如何算出来的
,怎么会这么多?而且我听周围有人说J1前三年的加州州税也是免的,他的就是后来都
退回来了,一分钱没交。我不知道这是怎么回事,烦请懂的人解答。 |
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v******8 发帖数: 507 | 28 F1时候学校一直没给扣税,也不知道补交,用的是20b全免好像,于是被政府查了08和
09的,补交了这两年的漏掉的税还有罚款。
奇怪的是审查材料时,我邮寄的材料包括06和07年税表,为什么没有一块罚款啊?只罚
了08和09的,而06和07税表都一样,学校都没有扣税,却没有罚。
政府会不会过几个月再罚前几年的?这个自己能怎么补交前几年的啊?
多谢。 |
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g*****n 发帖数: 2588 | 29 如果还在学校等非盈利机构,还能免。去了公司不能免 |
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e******o 发帖数: 53 | 31 去年8月底从加州relocate到免州税的外州。
请问我2011年还需要报加州州税么?如果不需要,工作的时候预扣的州税怎么退回来呢?
如果是partial 居民,该怎么算?
谢谢 |
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y***a 发帖数: 733 | 32 【 以下文字转载自 Oregon 讨论区 】
发信人: yixia (yixia), 信区: Oregon
标 题: 俄勒冈州税deductable
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 8 04:04:21 2012, 美东)
用的turbotax保税,俄勒冈州税怎么好像连联邦税都只是liability才免,而不是全部
。大家都这样吗? |
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m******k 发帖数: 495 | 33 今年NC的D400表格变了。以前是用taxable gross income from federal tax return
form 开始算,现在是用adjusted gross income 算。这样税收收入就不能减federal免
税的那$3800。税涨了好几百?是不是这样?表上其他各处也没有看到deductible 的部
分。明确说non residence alien 不给NC的deduction.
一个穷学生怎么要交1200+的州税?没天理了? |
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M*****y 发帖数: 2223 | 34 我老公在加州工作,我在TN上学。TN没有state income tax。
我们两个如果married file jointly的话,我的全部收入是不是都要交加州的州税?还
是我的一半收入交加州的州税?
如果married file separately的话,我的收入是不是就不用交加州州税了?
多谢各位大牛! |
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l******y 发帖数: 2643 | 35 你应该还要填一个8233的表claim treaty。你的payroll可以把你扣掉的联邦税还给你
。洲税depends,如果你的洲承认treaty的话也能免的,不同的洲不一样。 |
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P****1 发帖数: 2670 | 36 几年前的信息看,Oregon不在不承认treaty的州之列。不过不保证没有变化。
两个可能帮助判断的办法:
方法1,看你是否有w2表,w2表的state income栏是否与federal income一致,不一致
的话可能是州不承认treaty。
方法2,看州税的税表是否直接从联邦税的AGI开始计算,且没有别的地方需要添加
income,如果是的话,说明很可能承认treaty。
当然,最保险的办法是自己去问。 |
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s*******s 发帖数: 623 | 37 第一次买房
从Traditional IRA提了1万
在TurboTax上搞了一下
发现这1万要交联邦税+州税一共是4575刀
在turbotax里面选了是第一次买房,联邦税减了1000刀(是penalty免了吧?)
也就是说这个税率是35.75%啊
太高了吧??? |
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s********o 发帖数: 2246 | 38 F1学生,未满5年,因为去年底回国了,未提交前5000免税的form,
现在报税的时候发现联邦税这5000收入可以减去。
但w2里面这5000是算总数里的,填州税的时候是按w2的总数的,是不是这5000的收入就
没法免州税了?
谢谢! |
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g******1 发帖数: 100 | 39 我的情况是夫妻联合报税,分别在两个州。我是J1第三年,所在州应该州税联邦税全免
,但当时没填表,被学校扣了,主要想把多扣州税和联邦税的要回来。 |
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b**********t 发帖数: 546 | 41 顶一下,有人知道吗?我现在报出来感觉外州实习的那部分收入要收两个州的税啊,太
坑爹了。有没有办法把交给外州的州税作为credit来免麻州州税呢? |
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a********e 发帖数: 256 | 42 利息是只能退联邦税还是州税也可以?
首付,地税,公寓管理费什么的呢,地税可以免州税吗?
多谢指点! |
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l*x 发帖数: 3 | 43 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: lax (lax), 信区: TAX
标 题: J1加州报税请教(州税)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 5 01:21:22 2010, 美东)
J1第二年,免联邦税,所以1040NREZ上大多数空格填的是0。加州州税表540NR,line19
是0,line 31是0,line36是用line31除以line19计算CA Tax Rate,我该填多少?
谢谢! |
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a********e 发帖数: 285 | 44 我是从免州税州tn过来mn做实习的。在tn是f1身份,ra有收入,实习期间是cpt
填州税税表的时候收入应该是填全部的收入呢还是只是实习的收入呢。
非常疑惑,还请有经验朋友指教。
Many thanks! |
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z*****x 发帖数: 2370 | 45 纳税人有义务按照税法缴税啊.不按法律来报税就有可能被查.不能说w2没写nj你就可以
随意了. 我这次被查了近几年的nj税,非常郁闷.请行家看看我的理解是否正确.
首先是nj收入包括某些福利项,比如medical FSA, cafe 125,transportation salary
reduction,这些都是免联邦和纽约税的,但是报nj税时要当收入加回来.
上面这些倒不是补税的大头,我可能没说清楚. 大头是nj credit算多了,我一直用分子
分母都减去deduction来算的那个百分比.结果告诉我与法律不符.法律的缺德计算法是
NY的收入扣除了deduction后,除以NJ的全部收入.这个百分比比我算的要低,结果就中招
了.
我用的网上软件没有给我任何警告,而且那个百分比也算的过高.最后陪了我2/3欠税的
利息和罚款. |
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c***n 发帖数: 19 | 46 我是从中国过来的H1B博后前三年,联邦税根据treaty是免的。请问州税
和费城市税也可以免吗?我查了instruction没查出来:( |
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z**********g 发帖数: 27 | 47 去Oregon的时候在target入的,结果后来又买到银色的了,所以想把这个黑色的转掉。
全新非开封(factory sealed)。649刀无税!接受paypal,或者eastside地区见面交
易。
ps, 我也不知道合理不合理。试着转,不行就去店里退掉了。只是觉得难得大老远去免
税州排大队买的,退了有点可惜。光税就便宜差不多70了,能转也算双赢吧~~~ |
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i***r 发帖数: 6012 | 48 哈哈,我昨天自己研究了一下,申请绿卡的律师费可以免写税哦这样很可能不用补了,
不知道申请费免不免,如果找律师他可能就会提醒我们了,去年就是找她才知道从别的
州过来的搬家费可以免些税,不过那个会计师帮我们按最低的算了,美国人就是很保守
的,因为收据我们没保留他可能也嫌麻烦。 |
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H*********S 发帖数: 22772 | 49 管你联邦税地方税,都是消费者要多付钱。
美国确实有些州初级食品免消费税,还有些地方服装免税,但是消费商品不仅仅是初级
食品和服装,还有汽车电器各种服务比如手机网络都要交消费税,当然个别州没有消费
税,这些我说过了,中国是一律没有消费税,看不出差别? |
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C*******f 发帖数: 13152 | 50 如果首套房不收税的话,房姐们也是一堆身份证,每个身份证就一套房,你怎么办?
如果首套房收税,低收入的怎么办?查年收入?收入低的免税?那房姐们的身份证都是
低收入。
说实话,空置税也就是如何判断空置是个问题,其它的问题和统一收房产税没啥区别,
好处呢就是真正只有一套房自住的免了交税退税的麻烦。 |
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