由买买提看人间百态

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全部话题 - 话题: 税扣
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s********1
发帖数: 617
1
暑假在学校全职打工,现在发现多扣了Socical Security & Medicare的税,这两项税
国际学生是不用交的。写信问主管没有回复。于是去问她,她说已经回复了,说暑假全
职工作税率是会高的。我和她解释是因为多扣了两项税才多的。于是她给我人力资源的
email叫我自己去问。我昨天写信给人力资源的人,到现在都没有回复,该怎么办啊?
s********1
发帖数: 617
2
暑假在学校全职打工,现在发现多扣了Socical Security & Medicare的税,这两项税
国际学生是不用交的。写信问主管没有回复。于是去问她,她说已经回复了,说暑假全
职工作税率是会高的。我和她解释是因为多扣了两项税才多的。于是她给我人力资源的
email叫我自己去问。我昨天写信给人力资源的人,到现在都没有回复,该怎么办啊?
w****o
发帖数: 2260
3
当时有份文档券商俺renew,晚签了几天,就把俺的账户当成了外国人的,
所以当时有笔卖出,就按照成交额扣了28%的税,好像是券商把扣的钱给了IRS, 请问这
样扣的税需要填什么表格在报税的时候给要回来?
有包子送!
谢谢!
h******n
发帖数: 10
4
只要你是F-1学生签证期间的收入,都是可以免Social Security 和 Medicare的税的。
因为美国人普遍都要交这两种税,所以学校(老板)就按常规流程在你的收入里预扣了。
下学期无论你有没有注册课,只要你还是F-1的身份,就可以免除这两种税。
如果要防止学校预扣,可以跟HR,Finance部门的人联系。他们会要求你提供护照,I-20
之类的证件来证明你的F-1身份。
如果学校不能操作(还是会预扣这两个税)的话,可以申请退税。流程是:
1)先向预扣税的人(学校)要求退税。如果被拒,2)向美国政府要求退Social
security, Medicare.
f*******n
发帖数: 12623
5
来自主题: TAX版 - 求助: J1免联邦税的问题
收入税和FICA税是两回事。
2018年开始扣FICA税是正确的。她2018年开始是resident。
她的收入税应该可以免税。单位觉得她能不能用treaty不重要。单位扣多了收入税不是
很大问题(只是暂时给政府借了些钱)。反正报税的时候扣多了退,扣少了补。关键是
IRS觉得她能不能用treaty。报税的时候就按照她能用treaty报就行了。
s********1
发帖数: 617
6
暑假在学校全职打工,现在发现多扣了Socical Security & Medicare的税,这两项税
国际学生是不用交的。写信问主管没有回复。于是去问她,她说已经回复了,说暑假全
职工作税率是会高的。我和她解释是因为多扣了两项税才多的。于是她给我人力资源的
email叫我自己去问。我昨天写信给人力资源的人,到现在都没有回复,该怎么办啊?
H******d
发帖数: 176
7
【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: HappyWed (positive), 信区: TAX
标 题: 在线等:哪个表格用来自己多交税?公司扣的税太少
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 31 16:57:46 2009, 美东)
算了算,今年欠irs很多税(公司扣得太少)。担心会被罚款。(去年已经被罚了一次
)。请问,自己自动补交税,应该用哪个表格?寄到哪里去?deadline是今天吗?
谢谢!
s********s
发帖数: 11
8
老公拿了几个州的offer,正在比较到底哪个offer真正值钱,就是可以让真正拿到手的
有多少。
比如10万的薪水吧(假设是单身)
联邦税会扣掉多少?
加州州税会扣多少?
华盛顿州免掉消费税,是不是买房的时候也免掉房产税?
消费税是个什么东西,也会从收入里面扣吗?
不好意思,刚来美国没多久,对税一桥不通
谢谢;)
o*****e
发帖数: 871
9
每个州的州税都不同,有的州无收入税。消费税不从工资扣

老公拿了几个州的offer,正在比较到底哪个offer真正值钱,就是可以让真正拿到手的
有多少。比如10万的薪水吧(假设是单身)联邦税会扣掉多少?加州州税会扣多少?消
费税是个什么........
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U*****5
发帖数: 189
10
来自主题: TAX版 - intern收入要交多少税?
很难讲,看不同的公司。有的公司hr比较专业,做的细,不会多扣的,按你的收入,大
概10%-15%左右的federal. 州税就看你所在的州税率了。(payroll一般有一个计算方
法,你可以问一下hr)
有的公司hr不知道international student 的规定,有时候就连ss and medicare 也扣
,所以就要提前和hr沟通。
anyway, 无论多扣少扣,保税时都会补回来,多扣了就refund,少扣了就补交, 于你来
讲没什么损失
f**********8
发帖数: 21
11
2007.8 J1身份
2008-2012 F1学生
2012年前8个月是RA, F1, 收到了W2.
2012年后4个月 postdoc, F1-OPT, 工资是纯fellowship,收到了1042-S.
现在问题是: 我在没收到1042-s的时候,就用学校发的W2 file了以前的州的州税和
联邦税,并且拿到了退税。 现在又收到了1042s,才知道联邦税只能报一次, W2和
1042S需要一起报的。 那我在已经提交了1040NREZ和8843的情况下,如何补救,才能将
1042-s上扣的联邦税退还给我呢? 1042s表上显示扣了14%的联邦税,数目还不少。
另外按照我的情况,2012年我填resident还是non-resident呢? 好像对F-1学生来说
,前5年属于non-resident。
1042-s上的income code是15,应该是不交税的。想知道这个fellowship不用交税,是
只针对中国学生来说的,还是全世界学生来说的? 在美国拿纯fellowship的人都不用
交税还是只针对中国人?
在网上科普了下,好像联邦税填错了话,可以填1040X补救,那我的情... 阅读全帖

发帖数: 1
12
川普总统2日在白宫为新的共和党版税改提案背书,称这是「给美国人民一个美好的大
圣诞礼物」,但对居住在蓝州、高房价大城市的居民而言,尤其是房价动辄数百万元的
高税率、也是华人聚集的地区如纽约、新泽西、康州和加州的纳税人而言,恐怕不是礼
物,而是坏消息。
共和党税改案中,针对新购置房产的贷款利息扣除额(mortgage interest deduction)
限额,从目前的100万元降低至50万元,将地方财产税抵扣额从目前无限制,改成最高
只能抵扣1万元。
「新税法若通过,贷款50万元以上的利息部分无法扣减,举例而言,若以利率3%计算,
房贷60万元,50万元贷款每年缴付的1万5000元利息可以扣抵,超过的3000元不能扣抵
。」持有马州、维州会计师执照的孙守立表示。新税改对房地产税率高、房价高、州所
得税率高的工薪族,恐怕影响最大。
>>>你可能有兴趣:税改民调:50%民众反对
根据华盛顿邮报统计,2012年至2014年房屋贷款超过50万元的地区,全美前十名中华盛
顿特区居榜首,有27%的房贷超过50万元;第二名夏威夷州、第三名加州,第四名纽约
州,第五名康州,第六名维州,第七名新泽西、... 阅读全帖
n****a
发帖数: 2215
13

这个要看你有没有被多扣,还有有没有被扣SS+Medicare.SS+Medicare 好像是需要自己
去要回来的,不会自动退。如果你现在被扣的税率,和你最后年收入应该被扣的税率类
似,是没有很多税被退回来的。也就是说,如果现在你没有被多扣税,最后没有那么多
税好退的。
是,而且第1年可能还有那个啥啥183天的Test,或者啥FirstYearChoice啥的,你要搞
明白哈。不过到时候你结婚了,一起报税的话,1份收入,2个人,税率会低不少。
w*****1
发帖数: 371
14
联邦税是早就填好了的,也没管
今天准备报州税,却发现W-2里州税一栏是空的。我查工资单记录,每月都扣了一百多
。turbotax按W-2计算出来,我还倒欠州税一大笔,到底是我的理解有误,还是W-2漏填
了?
f*****n
发帖数: 378
15
【 以下文字转载自 Indiana 讨论区 】
发信人: flysoon (flysoon), 信区: Indiana
标 题: 请教:Indiana州税schedule A的5B一栏
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 11 18:28:50 2011, 美东)
觉得这个5B没有道理呀,去年退回来的州税(前年多交的)还要再算成去年的收入再扣
一篇州税?如果这样合理的话,那么他们每年多扣一点,第二年岂不是又可以多收州税
?WISCONSIN州税表的这一栏都是标明了non taxable
z*******x
发帖数: 30
16
是这样的,他在2010回国(此后一直在中国),401K存有1万美金,当时没有取出,而
是在2012年取出来,1099-R表上扣了20%即2000块的联邦税,但是没有扣州税,现在他
人在中国,1099R的公司地址是德州的(公司总部),他回国前是在分部New Mexico上
班的,当时人也居住在New Mexico。用了turbo tax算了联邦税,可是州税一直不知道
是该填哪个州的?
公司总部即1099R上的Payer的那个州(即德州),还是他回国之前所居住的州新墨西哥
州,还是以他2012年居住的地方中国,即不用交州税?
谢谢大家!!!
x******g
发帖数: 3952
17
童鞋们误解太多。这里解释一下。
Bonus预扣税是按Supplemental Income Rate算的。和平常工资不一样。
老美的税率是累进的。你一开始的收入交的比例少,后面的交的多。
分10%,15%,25%,28%,33%,35,40%累进。
为了让大家每个月收入基本一样。公司都是先算算你一年正常收入
一共要交多少税。然后每个paycheck预扣一样多。到年底多退少补。
这个预扣算法和你W4怎么填的有关。因为税是按家庭收入的。
到发bonus的时候,就不是这个平均的算法了。
Supplemental Income的税率大部分人都是25%联邦税(1M以上35%)。
如果在加州加上9%左右州税。
还有Social Security和Medicare就差不多41%。所以大家都觉得很重。
但其实这些钱按累进税率,如果挣钱不特别少的(家庭收入超过三四万就是25%了),
本来就至少要交25%联邦税。到头来压根没有退税的。
反倒是28%以上税率的童鞋,尤其是交AMT的,bonus发的越多,到年底欠税就越多。
n******1
发帖数: 1
18
来自主题: TAX版 - 求教:w2+1042-s+加州州税
大家好,我是第六年F1,所以是Resident Alien了。版上考古了一下我的情况,想确认
下这样做对不对:
首先是联邦税:
我14年整年学校里都是fellowship,所有现在没有学校出的W-2但有个1042-S。看了下
是code 15, 所以应该是能全免税的(?),但1042上显示fed扣了几千块税。然后我暑假
又在CA实习了三个月,所以又有一份实习公司的W-2。总而言之,现在手上有一个学校
的扣了税的fellowship的1042和实习公司的w2。这种情况咋报税呢? 我主要是想能用
上那个$5000免税和fellowship的免税。ps: 我没有单独收到关于$5000的1042s。。。
考古了下,打算这么操作
1) 在1040 line 7 上写 (w2 income + 1042 income) 作为总income
2)在line 21 上写 -(1042 income) 作为想免税的treaty的部分
3)在line 64 上填 (w2 withheld + 1042 withheld) 作为被fed 一共 withheld的税
4) mail 1040 + 1042-s... 阅读全帖
z****f
发帖数: 1
19
如果是在美国境内move,公司会把要交的税从工资抠出来。 p521说的也挺清楚,雇主必
须直接把要交的税从我工资里扣走。
现在我opt结束没有h1公司把我外派加拿大现在是在加拿大的pay roll上, relocation
funding 是美国总部给的。hr说公司给的relocation funding只在美国是taxable
income.
1.我连美国的住址都没有了,发生在搬家之后的reimbursement都没法交洲税,难道只
交联邦税?
2. 美国都没法给我发工资了,怎么履行p521里的规定给我从工资里预扣税款呢?
3. 如果公司找到办法预扣我的税,那我把spending report拖到下个tax year,那我启
不是完全不用交税了,因为下年我不会在美国有任何收入。
我自己感觉哪里有点不太对,但公司hr没说有问题而且也不回答我的这些问题。所以只
能来版上问大家了。
k***a
发帖数: 1104
20
你的加班工资, 是按marginal tax 扣的。 你的正常工资是按你的平均税率扣的。 任
何不是正常工资的收入(加班, 奖金 等), 都按marginal tax 扣。 所以比较高。
不过这些只是暂时扣而已。 你真正该交多少税, 每年报税时才知道。 如果你只是
intern, 没干满一年。 你肯定有退税的。
d*b
发帖数: 21830
21
因为税都是预扣的,而不是年底w2出来后再扣,预扣是按你今年的projected annual
gross income算的,但美国人的收入,工作都不稳定,这个AGI可能会变动。
s******n
发帖数: 3946
22
大傻逼这个回复有失水平,预付tax和年底政府自动结算不矛盾


: 因为税都是预扣的,而不是年底w2出来后再扣,预扣是按你今年的projected
annual

: gross income算的,但美国人的收入,工作都不稳定,这个AGI可能会变动。

c**n
发帖数: 1761
23
【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: cvin (cvin), 信区: TAX
标 题: 在州立大学工作,工资给扣了Pension,能否能抵税?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 21 07:47:20 2013, 美东)
1040的第50项:Retirement savings contributions credit. Attach Form 8880
是不是可以CLAIM?
但我有点不确定的是,我不知道学校给发的钱里是否已经被扣了税。
另外问一句:以前OCCUPATION都是填的STUDENT,工作了一般填什么?如果是老师,是填
FACULTY MEMBER吗?
g******y
发帖数: 632
24
老公的paternity leave 是拿的paid family leave居然扣了联邦税, 可是我生孩子的
EDD没扣税啊! 这部分钱不是本来就是tax dollar吗?怎么还扣联邦税啊?
郁闷。。。

发帖数: 1
25
【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: gvhd (), 信区: TAX
标 题: 15年因为前两个月联邦税多扣了,怎么填表才能退回来
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 11 01:27:58 2016, 美东)
15年因为前两个月联邦税多扣了,怎么填表才能退回来
l****u
发帖数: 80
26
来自主题: TAX版 - 怎么减少预扣的联邦税?
这几年每年联邦税都退不少。 是不是我设定的预扣额太高了。
诸位知道填哪个表去更改联邦税预扣的比例么?
谢谢
d*****h
发帖数: 1892
27
关系在科罗拉多,人在马里兰。当时扣税的时候,对方说科罗拉多不管你有没有treaty
,都先扣联邦税。正因为如此,我现在没有1042S,只有W2。
现在问题来了,填1040,好像没有选项可以把被扣的联邦税要回来啊。
恳请了解的网友指点迷津啊。多谢了!
多谢了。
d**o
发帖数: 19
28
W-2上面BOX 1-14全是留空的。
只有扣了几百块的州税,1040NR该怎么填呢?比如填收入,instructions上面说根据w-
2的BOX 1来填,可我这是空白的,填0么?
谢谢。
z*********n
发帖数: 94654
29
正常,不过无所谓,报税还能要回来,或者少补点云云
paycheck的原理就是假设你每张pay check都那么大的数额算税的
你一下子拿了3万, paycheck就按照你每张paycheck都3万那样扣的税
反正扣多扣少了年底都按照总的收入算的多退少补
所以没区别
d********1
发帖数: 8969
30
来自主题: Oregon版 - 大家州税都退/扣了吗?
2011 搬来oregon,用Taxact网上填的,
联邦税,外州州税两周前已经扣了,oregon的还没扣。
p****u
发帖数: 2596
31
来自主题: Quant版 - 你们Bonus都扣多少税?
应该是有规定的啊,1M以下扣25%联邦税。
另加洲税。
不过多扣点没有关系啊,要回来就好拉。
a***1
发帖数: 210
32
来自主题: Military版 - 美国的税比中国高好多啊!
到美国一大学访问半年,这里每月给4000美金,结果到手后只有2800多点。
要扣30%的税,我在北京税后挣的差不多,除掉公积金(这个是福利)扣了不到10%的税。
知道美国税高, 没想到挣这么少也要交这么高的税啊!
这里的人交这些税是不是退休了有社保退休金呢?
i****m
发帖数: 122
33
楼主在欧洲待过么?
本人在欧洲学习工作多年,去了二十几个欧洲国家,美国也待过段时间。首先我要纠正
几个楼主几个错误的理解:
1. 欧洲税绝对不是全都很高,瑞士英国的税不见得比美国高。拿瑞士来说,结婚的一
般是20%不到的税和养老保险,不结婚30%,然后自己购买医疗保险,所以拿到手是扣去
25%-35%
2. 德国结婚前是40%,结婚后是30%,EEA国家都差不太多。请注意,这个是包括了养老
金,医疗保险,人寿保险等一揽子保险的税率。就拿就医来说,美国简直是nightmare
,在德国,荷兰,比利时,北欧,等等,全都是基本免费,为什么说基本,住院,德国
10欧元一天,一次性挂号10欧元可以用一个季度,药房配药,包括避孕药,全免费。每
生一个孩子,再减税,然后孩子一直到工作,政府每个月都给一百多欧元。欧洲除了英
国还没见过哪个大学收学费。年度还能退税,比如买车,买书,买书桌,买电脑,赡养
国内退休老人。。。一个老中在德国,报税聪明点,一年退个几千欧的税不奇怪。
做一个简单的算术,四口之家,男主人收入70K欧元,女主人40K,一年交税41K,退税
6K,两个小孩一年拿钱3K,实际现金扣去32
y*********g
发帖数: 54
34
报税结束后,发现自己被扣了社会安全税,联邦税和州税都返回了,现在再去要社会安
全税能要回来了么?如果要,填什么表呢?谢谢!去年10个月的F1, 2个月的H1B.
d*********u
发帖数: 2100
35
我是J1 scholar 签证(非学生),07年7月第一次来美国,一直到现在,中间没离开过
美国。07年7月底到08年11月底的工资单中都没有让我交税。最近几天,我发现08年12
月底的工资中扣了我一个月的联邦税和州税,一下子扣了好几百,而且08年一整年的联
邦税和州税都在工资单中列出了。
请问这是怎么回事,是不是我要开始交税了? 我还要把以前没的交税都要补上啊!
J1签证(非学生)到底是2年(calendar year)免税还是3年(calendar year)啊?
多谢!!!
p******g
发帖数: 75
36
第一在工资单里已经扣了你的州税了,难道扣得太少,所以你不想抱州税了?
第二暂不说是否会罚你,州税务局会给你发信要求你报税的。
第三涉及到两州报税,实际上在以收税重的州税责缴税。
i**o
发帖数: 76
37
第一年postdoc,我已经在online-tax上申请了免税,工资单下来了,联邦税是免了,
但是还是扣了州税。奇怪的是和我情况类似的另一个J1也扣州税,但她的只有50左右,
我的却是130多。我们的工资收入差不多的。
州税是怎么算的?这部分税收能退吗?
我给payroll的秘书写信,她回给我说:
“Unfortunately we do not apply tax treaties on California withholding.
Everyone living in California is taxed on California taxes.”
ps:我只填过W-4,8233。版上说的8833是怎么回事?
谢谢了!
l******a
发帖数: 58
38
背景简介:08年初由中国来美,高校博后持J1,09年换高校J1waiver然后H1,还是博后
,这三年学校都没扣联邦税
今年三月初被IRS选中查08,09的税,咱想着没啥,就按着他上面的要求把所有的文件全备齐
然后发过去了(包括护照,DS2019,I797,offer letter 啥的,能给的都给了)
结果今天收到回信,说"Although you meet both of the time requirements
outlined above, we find that your income during the involved tax years was
not earned "specifically for teaching, lecturing, or research"",然后让我补
交3000多的联邦税加600多罚款,也不是坑人吗! 准备跟IRS抗争到底了
问题是08,09我都没收到1042S,只有w2,然后当时好像也没填f8833,这个是不是关键问
题?当时学校也没扣我联邦税呀。是不是这个导致IRS认定我不是specifically for
teaching, ... 阅读全帖
l******a
发帖数: 58
39
背景简介:08年初由中国来美,高校博后持J1,09年换高校J1waiver然后H1,还是博后
,这三年学校都没扣联邦税
今年三月初被IRS选中查08,09的税,咱想着没啥,就按着他上面的要求把所有的文件全备齐
然后发过去了(包括护照,DS2019,I797,offer letter 啥的,能给的都给了)
结果今天收到回信,说"Although you meet both of the time requirements
outlined above, we find that your income during the involved tax years was
not earned "specifically for teaching, lecturing, or research"",然后让我补
交3000多的联邦税加600多罚款,也不是坑人吗! 准备跟IRS抗争到底了
问题是08,09我都没收到1042S,只有w2,然后当时好像也没填f8833,这个是不是关键问
题?当时学校也没扣我联邦税呀。是不是这个导致IRS认定我不是specifically for
teaching, ... 阅读全帖
v********l
发帖数: 736
40
2011年9月F1 OPT (resident alien) 转 J1 (同学校), 扣了很多的social
security 和medicare 税
去问了payroll office,
回答说2011全年算resident alien,所以应该交social security和medicare的税,填
税表也不会退税;
但从2012年1月1 日才开始算non-resident alien, 可以不交social security 和
medicare。
我觉得 payroll office 说得不合理,应该分开算,9月就应该不用上税,包括联邦税
和social security和medicare,
不知道懂行的怎么看,
非常感谢
m*z
发帖数: 234
41
情况有点小复杂
LD是2007年8月来美,2012年已经是第六年了,他1-5做了TA拿了TA的工资,6月拿过学
校的一个fellowship(同时也交了学费),这些都没有交ss税和medicare税,
fellowship开始是收税的,后来好像还把税给退了回来。9月开始OPT,HR扣了4个月的
ss tax,今天突然说这些钱不该扣,要把钱退回来。
我现在就有点糊涂了,我考古过说第六年可以按resident收税,并且还有5000的treaty
免税,但是要交ss tax和med tax。我想问一下这个说法正确吗?正确的话,ss tax和
med tax是收全年的吗?那fellowship要不要收税呢?交的学费可不可用免税呢?
再加一句,我现在是F2,按resident报税的话我算dependent吧?
m*z
发帖数: 234
42
情况有点小复杂
LD是2007年8月来美,2012年已经是第六年了,他1-5做了TA拿了TA的工资,6月拿过学
校的一个fellowship(同时也交了学费),这些都没有交ss税和medicare税,
fellowship开始是收税的,后来好像还把税给退了回来。9月开始OPT,HR扣了4个月的
ss tax,今天突然说这些钱不该扣,要把钱退回来。
我现在就有点糊涂了,我考古过说第六年可以按resident收税,并且还有5000的treaty
免税,但是要交ss tax和med tax。我想问一下这个说法正确吗?正确的话,ss tax和
med tax是收全年的吗?那fellowship要不要收税呢?交的学费可不可用免税呢?
再加一句,我现在是F2,按resident报税的话我算dependent吧?
r******l
发帖数: 10760
43
来自主题: TAX版 - 为什么我总是欠州税呢?
州税预扣得太少了呗。联邦税预扣额有W-4,州税也有相应的表格,你去你们payroll那
里update一下你州税的表格就好了。
b*******8
发帖数: 37364
44
只有Itemized Deduction才需要填州税Refund,这是因为在Itemized Deduction里面填
写的是预扣的州税数额,这时必须在收入上补上Refund才准确。否则你预扣的多了,就
Deduct多,不合理。
Standard Deduction自然就不要写州税Refund。
s*****n
发帖数: 1279
45
来自主题: Boston版 - 被麻省的州税彻底搞歇菜了
是啊是啊。其它州都有backet。对刚搬过去,part-year的人来说,由于收入很少,交的税就少了。
我一翻,第一次交加州的税的税表,税率才3.2%。实际上七扣八扣,1万多就交了$45的税。这是加州啊
加州!这边麻省的同样1万多,交快$1000!!!同志们哪,换成你们,shock不shock啊。LD躺在床
上哼哼,肯定是你哪里算错了。简直严重侮辱俺滴智慧
e*****a
发帖数: 644
46
和LD 两个人,一个在北卡,一个在IL, 算resident
LD 2008年 在IL自费念书一年,有点奖学金和TA的wages(扣了IL的州税),而在北卡
也有08年1月份的在某个学校做RA的wage(扣了北卡的税)。而我在北卡工作一年。
federal 报税是married jointly, 州税,我的理解,北卡得合报。 可有些关键的问
题,在instruction里面没有找到答案。
1,这在IL的wages也要算在北卡州报税里面吗? LD算nonresident,要用Line 51-53
来计算adjustment吗?算的时候就只算LD在IL的wage,还是LD全部的wage(两个州的)?
2,LD在IL州交的学费,能在北卡州税里面算deduction吗?
3,去年买的新车,能在哪一项里面报税啊?
请明白的人给解答一下,包子伺候!!!
f*****n
发帖数: 378
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觉得这个5B没有道理呀,去年退回来的州税(前年多交的)还要再算成去年的收入再扣
一篇州税?如果这样合理的话,那么他们每年多扣一点,第二年岂不是又可以多收州税
?WISCONSIN州税表的这一栏都是标明了non taxable
p*f
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在加州获取的收入,要在加州报税。要填加州非居民税表。如果州税不超过标准减扣额
,而且你在德州没有买房子,你还是要用标准减扣,加州报税应该不影响联邦税。你可
以手工填写加州税表。
s**********1
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来自主题: Exchange版 - 转AF, HOLLISTER白菜牛角扣几件
换班老规矩。
优先带走2楼的
1,AF SIZE S, NWT, $9.95 无税
2, AF SIZE S, NWT, $9.95 无税
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7, hollister 大衣nwt M号 , $29.95
l********k
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来自主题: USANews版 - 不花钱不知道,我帝的税真重
最近花钱雇了个工修房子,花钱有点猛,花的比挣的快好多,总觉得小工挣得比我多似
的。回头一算,其实小工也是吊丝,中间全叫税给扣去了:
我花$100,实际上对应我税前收入约$140,联邦所得税、各种公共福利开销扣40
小工如实报税,州消费税~10%,扣10
小工收入90,他拿到手60,又被扣联邦所得税~30
也就是说,我挣的140,中间经历了一次经济活动,各级政府就扣掉了超过一半。小工
的收入最后也要吃喝消费掉,再被扣掉... 最后倒来倒去,全都被政府吃掉。
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