l*****u 发帖数: 1788 | 1 A在non state tax, TX, 全年收入
B三个月在 KY, 其他在TX收入,KY和TX之间没有税协议
联邦税是打算married joint status
州税时候KY有partial resident tax form
不过上面的要是联合报税的话,也就是来源于那个州的收入才考虑吧。这个parital
resident tax form没有这个选项直接让填1040line37,怎么才能够报税联合但是收入
单算的?
能理解每个州的税法还是差很多的。但是从来没弄过州税,请帮指点一下。
谢谢 |
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s*******3 发帖数: 407 | 2 您的意思是联邦税合报,州税分开是吧。这样州税还能用turbotax吗?两个case要买两
份turbotax吧。 |
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l*******g 发帖数: 27064 | 3 白痴又来现眼了
最低otd一般是人口集中的大城市,例如南加,sf,还有德州等地
免税州虽然没有税,但是你回到你的州注册还要加税的
所以在免税州拿到的价格再加上你们州的税,结果就是远超你们州的otd价格
反正到现在为止,我还没见过几个免税州最终otd比加州这些地方低的 |
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S******u 发帖数: 84 | 4 为了申请itin,手动报了联邦税,现在收到itin,想报州税。因为有2个洲,感觉比较
复杂,想用软件报。
不知道那个软件可以选择是否报联邦的税。或者说当联邦税,州税做好后,只选择发送
州税的? |
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q****p 发帖数: 4536 | 5 哈哈 先说你的昵称很好玩啊,想想就可爱,时间真快啊~
虽然我是从无税州过来的,可我当时拿的是有税州(3%,还行)的工资啊。现在感觉比
读书时好不了多少啊,想想那时基本交不了多少税,而且不交7.5%的社安保险税。。。
不过这里的州税是挺高的,平均下来怎么也得5.5%。
当然不交州税最爽了,差别还是蛮大的。我一直很怀念纳城的,那里学校雇员福利好的
不得了,房子也很便宜。 |
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a********e 发帖数: 285 | 6 【 以下文字转载自 Minnesota 讨论区 】
发信人: apprentice (cross学徒), 信区: Minnesota
标 题: 明州实习交州税
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 13 01:22:29 2015, 美东)
我是从免州税州tn过来mn做实习的。在tn是f1身份,ra有收入,实习期间是cpt
填州税税表的时候收入应该是填全部的收入呢还是只是实习的收入呢。
非常疑惑,还请有经验朋友指教。
Many thanks! |
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x*****g 发帖数: 2118 | 7 根据中美tax treaty,从国内来的J1 (不是在美国转的身份)免3个整年的联邦税
州税一般都要交(貌似只有少数几个州跟随联邦政策给J1免州税,具体看各州的规定)
你需要填一些表,比如NR填8843,W4之类,说明你的J1状态和treaty,这样payroll就
会根据你的treaty不扣联邦税
如果你可以免联邦税而又被扣了联邦税,说明payroll没有任何关于你的treaty的资料
。尽快和payroll联系一下,说明白你的情况(J1,第几年,等等),弄清楚你该交什
么税,把该填的表都填了
今年已经被扣的税只能等到明年tax return再要回来了 |
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s*****i 发帖数: 258 | 8 刚刚看LG所在州的税表,明确说W2 income is taxable even it's earned outside
the state. 如果我们file jointly,是否意味着我的工资也要算在一起去报他所在州的
州税呢?我自己的没州税的。
这个问题大概不属于典型问题,如果有哪位碰巧有过类似情况,请分享一下经验吧。
谢谢! |
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d***u 发帖数: 84 | 9 因为是在两个不同的州,所以两个人分开报州税。
但是这一项federal adjusted gross income (from federal form 1040)就不知道怎么
填了。
这里到底是填联合Fed里面的federal adjusted gross income那一项,还是填本人在该
州的W2收入?
州税上面还要求附1040的第一和第二页,这个也应该是附上两个人的联合Fed 1040吧?
第一次联合报税,还请大家多多指点,非常感谢! |
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l*****u 发帖数: 340 | 10 不知大家注意了没有,联邦税和州税算resident的方法是不同的。联邦税按过去三年的
累计天数超过183天(三年按不同比例),而州税只看过去1年的天数要超过183天。本
来以为联邦税可以给父母报州税就可以,现在看来是行不通的。欢迎大家讨论。 |
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l*****u 发帖数: 340 | 11 不知大家注意了没有,联邦税和州税算resident的方法是不同的。联邦税按过去三年的
累计天数超过183天(三年按不同比例),而州税只看过去1年的天数要超过183天。本
来以为联邦税可以给父母报州税就可以,现在看来是行不通的。欢迎大家讨论。 |
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发帖数: 1 | 12 真右派都不会支持这个的
右派支持的应该是先收联邦税, 然后联邦税抵扣州税,而不是反过来,
这样对所有的州才公平。
不知道鸦片国怎么会一直沿用错误的做法, 给重税州以优惠 |
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r****l 发帖数: 741 | 13 报州税的时候可以申报去低税地区买东西而少交的税
有个选项可以按照年收入的百分比交这个税
而不是按交易额交
比如10%的高税区神医去免税州扫1000的货卖1100
按交易额缴税他就没利润了,按年收入(只有100)
的百分比缴税可以合法的保留大部分利润
当然如果该神医有年入百万的金领工作这么交就不划算了
btw 国税地税消费税不都是用来逃的吗
根据第22条军规,如果大家都逃,谁不逃的话一定是傻了 |
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f**********6 发帖数: 365 | 14 在联邦税里可以抵,在州保税时也有很多抵扣,有州税和无州税州税后差大约多少呢
for example, TN no income tax (except dividend and interest), NC has 7.75%
income tax for income above 60k. but the after tax income is not as big
difference as it seems to be.
any ideas? |
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f********g 发帖数: 79 | 15 同时递交了州税。州税claim了父母作为dependent。州税的退税支票已经收到,还没有
兑现。现在收到IRS的拒信,父母申请ITIN被拒,还没有收到退税的支票。这种情况如
何处理?需要重新递交州税吗?还是等到明年? |
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f********g 发帖数: 79 | 16 同时递交了州税。州税claim了父母作为dependent。州税的退税支票已经收到,还没有
兑现。现在收到IRS的拒信,父母申请ITIN被拒,还没有收到退税的支票。这种情况如
何处理?需要重新递交州税吗?还是等到明年? |
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b*****w 发帖数: 56 | 17 打算使用First Year Choice先File Extension等到成为Resident再报联邦税,
请问州税是否也同时extend了?还是要按照原日期报?如果不能extend,那是否要按照
non-resident报州税?州税resident和non-resident有什么区别吗? |
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d*******2 发帖数: 67 | 18 请教各位大侠:
我2009年来美,LD2010年,我2013年5月底从加州搬走,LD全年在加州,各用自己的J1身份.
现在的问题是:
1.对于联邦税,我们可以选择任何一种可以少交税的身份,对吗? 因为一直我用自己的名
字租房,所以打算我用head of household, LD用married filling seperately,这样比
married filling jointly 要退回来的税更多一些 这应该是没有问题的吧
2.对于加州州税,LD是resident, 我是part-year resident, 这种情况我们可以合报吗?
还是必须分开用不同的税表,这样似乎交的州税要多一些
希望版上达人给宝贵意见 谢谢啦 |
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x*****g 发帖数: 82 | 19 去年九月从德州搬到麻省,这样就有了两张W2, 现在报税说要补交州税好多。是不是把
我前一个w2也算成麻省收入来报州税了? |
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f*******n 发帖数: 12623 | 20 加州州税当然可以以standard deduction来报。一般单身在加州工作的人都是联邦
itemized deductions、州standard deduction的,因为州税高,所以联邦itemized
deductions多,但是州就基本上没有itemized deductions。 |
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y****p 发帖数: 9 | 21 Louisiana不是免州税州,跟是不是H1B签证就跟没关系了
non-profit跟你也没任何关系,你们单位是non-profit意思是单位最后所有的profit
都要花掉。你在for profit或者non-profit的单位工作都要交个人收入税
8833只是给第一年拿H1时按dual-status报税(就是以1040为主表,1040NR为辅表)时
claim你的$5000 treaty时用的,也只能免头5000的联邦税,Louisiana是少数一些
不承认联邦tax treaty的州,就是说报Louisiana州税时头5000不能按treaty免税 |
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s****k 发帖数: 455 | 22 这个可以算作工作开支来抵美国的税吗?
我现在必须要交美国的税,工资发多少就交多少,和以前人在美国国内一样。但是我们
这里州税高。有没有必要去免州税州(TEXAS, NEVADA, WASHINGTON, ETC)去弄个驾照
来省税?反正人也不在美国境内。这样做会影响绿卡申请吗?
看了以前的帖子,还是不太明白长期外派会有什么好方法避税。请大牛支招。 |
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t**********4 发帖数: 678 | 23 大家都是问联邦税,州税没找到说明,本人情况:J1+J2第一年,第一个月没签treaty
,所以扣了联邦税和州税,之后全免,伊利诺伊州州税在哪个网页下载表格呢?主要要
哪几个?包子答谢,谢谢! |
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k********h 发帖数: 27 | 24 也就是联邦税itemized但是州税stardand deduction。
因为我是Dual-status, 所以联邦税只能itemized,但是报州税时(加州,form 540nr
)看了有standard deduction,好像也没说有什么限制。
请问那位大神可以回答一下? |
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x*7 发帖数: 11281 | 25 前三个税务年,免联邦税
州税是联邦税乘一个系数,因为联邦税是零
所以州税需要交零。 |
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s*******o 发帖数: 28 | 26 长期招聘免税州或者低税 AF Holliste护士。或者护士团队。
ps:低税州或者某区af hollister低税也可以报名参加。
线上 实体店都是大量有资源的护士也可以和我详谈
1.所在州
2.税率
联系方式:qq:1262609618 (最佳,注明mitbbs af)
email:s*******[email protected]
站短
有无经验都可。可培训。 |
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x*****o 发帖数: 638 | 27 file tax extension。 用turbotax, 里面填的都是federal的信息。我需要补交,所
以先交一个比需要补交的数目更大的值。 但州税怎么办呢?也需要补交州税。
州税需要补交的在什么地方填呢?
多谢了. |
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s*******d 发帖数: 660 | 28 以前在IN的时候学校年初会申报treat,然后头5000块钱直接无税,州税也没有啊
州税既没treaty,也没deduction或exemption,那有什么好报的…… |
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g********n 发帖数: 57 | 29 我麻州税是要填2010 NONRESIDENT/PART YEAR RESIDENT的
因为在麻州用了3个月OPT,3个月H1B
报税是请人报的,当时说5000TREATY只能是联邦税,州税没有这个
今天翻以前帖子看到有人成功了,有人没有成功
想请问,我的情况能有这个DEDUCTION吗? |
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g*v 发帖数: 308 | 30 1099G MN 不给寄,自己去MN revenue网站查
你去年有收到别的州退税的话,去那个州的网站上查查看1099G什么情况
写错了(不写)相当于少报收入少交税
州税就是M1和M1W,租房的话还有个M1PR可以额外退点房租的税 |
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a********e 发帖数: 285 | 31 我是从免州税州tn过来mn做实习的。在tn是f1身份,ra有收入,实习期间是cpt
填州税税表的时候收入应该是填全部的收入呢还是只是实习的收入呢。
非常疑惑,还请有经验朋友指教。
Many thanks! |
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G*P 发帖数: 88 | 32 川轮都不用交州税? 州税不能抵联邦税对你有好处? 真是脑残, 为了舔川普连自己
的屁股都不顾了 |
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f*****e 发帖数: 5177 | 33 我开始就算错了。
我用AGI减掉24000之后,直接乘以35%,结果吓我一跳。
后来才想起是是tax bucket不是tax rate。
只有260k以上的才是35%。
很多人说上万的personal exemption, local tax, property tax,都不能deduct了。这
其实是错误的印象。如果不是自己手填税表的话,一般看不出来。如果上万的local
tax, property tax,那么必然hit AGI。Form 6541里line 3就是把Schedule A里的tax
给加回去。然后在1040上跳过personal exemption。所以hit AMT之后,personal
exemption, local tax, property tax都不算了。
以前有人说的是对的,新的税法不是取消AMT,而是让大家都hit AMT了。
我觉得受影响最大的不是高州税州的高收入的家庭,因为州税本来就不deduct。而是无
州税的高收入家庭。 |
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x******n 发帖数: 1328 | 34 啊,是看反了。
一般的车行应该能按你的住址来扣税。
我虽然没有跨州买车,但不同的COUNTY税不同,给车行说一声,他们就会按
你的住址所在地来扣税。第一次不知道这个,多交了税,结果几个月后DMV寄
给了我一张支票来退回多交的税。 |
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w*f 发帖数: 15 | 35 我2006年7月J1来美,2008年9月转到NIH,继续J1.在此之前工资都没有扣联邦税
,扣州税不过可以要回来,claim treaty Article 19。
从NIH工作一开始就扣14%的税,有一个treaty 20(b)用于NIH的J1可以5年免税,
但是我被告知我不能换treaty number,所以从NIH工作开始就没有treaty可用,要开始
交税。想问问有没有和我同经历的人有这方面的经验。
另外我知道有联邦税州税地税要交,medical and social security tax是怎么
回事啊,怎么没看见从工资扣阿。
谢谢。 |
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z******8 发帖数: 844 | 36 不知道现在怎么办,如果补税每年利息也就2美金,一开始不懂,以为只需要报联邦税
,今天换作R报了,才想起来州税要报
学校提供的软件报NR也只是联邦税,州税NR连软件都找不到
现在真是有点害怕 |
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a****g 发帖数: 460 | 37 两州收入合并报联邦税
然后分别报两州州税,州税表有总收入和该州收入两栏。 |
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w**********1 发帖数: 97 | 38 昨天收到联邦补税通知
IRS补税通知:由于itemized deduction计算有误,经IRS重新计算,选用standard
deduction,需补交4000多刀。
说说基本情况,LD 2012年是nonresident身份报的税,州税退回3000多刀。
2013是用resident身份报的税,选择了itemized deduction,共抵减2013年W2中州税
18000多刀。
IRS的补税信选用standard deduction,抵减6100刀。
收到信后,战战兢兢,经仔细研究,发现原来报的税即使用itemized deduction也有误
,Form1040中itemized deduction,抵减2013年W2中州税18000多刀,没有将2012退回
的州税3000多刀从其中扣除,扣除后itemized deduction应为15000多刀。
问题如下:
1、如何写信说明选用itemized deduction,而不是standard deduction,因为
itemized deduction能抵减15000多刀,而standard deduction只抵减610... 阅读全帖 |
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r****r 发帖数: 134 | 39 加州作为万税州,不会放过你的任何一笔收入的。你的外州收入会用于计算你的总收入
。加州政府根据你的总收入计算加州州税税率,间接税你……too sad
income |
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w*f 发帖数: 15 | 40 我2006年7月J1来美,2008年9月转到NIH,继续J1.在此之前工资都没有扣联邦税
,扣州税不过可以要回来,claim treaty Article 19。
从NIH工作一开始就扣14%的税,有一个treaty 20(b)用于NIH的J1可以5年免税,
但是我被告知我不能换treaty number,所以从NIH工作开始就没有treaty可用,要开始
交税。想问问有没有和我同经历的人有这方面的经验。
另外我知道有联邦税州税地税要交,medical and social security tax是怎么
回事啊,怎么没看见从工资扣阿。
谢谢。 |
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y*******8 发帖数: 5 | 41 如题,F1学生OPT工作时,公司特别变态的没有扣联邦税州税,只扣了Social Security
和medicare税(完全扣反了。。)现在好不容易补完了给联邦,在efile报州税,关于
这个中美给留学生的$5000减免,有的帖子说马里兰有,有的帖子说没有。有没有谁知
道到底在写income时该怎么报?跟1040nr上一样写减去5000的部分么?还是写w2上实际
的金额呢?分别都填了试一下,相差$400多呢。。 |
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x****o 发帖数: 140 | 42 纽约州税和城市税大概比例是多少? 如果收入4万 大概要交多少税?
州税和城市税都是邮寄到一个地方吗?
纽约承不承认 中美的TREATY? 联邦税是可以免的 不知道州税如何 |
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q*********5 发帖数: 148 | 43 非常感谢你的回复。我还有几点不明白,请教:
1.RA是什么意思?
2.我老公是J1身份于07年2月来美的,享受中美联邦税、州税豁免协议。
其中 02/07--02/08--02/09,我们应该是non-resident吧?
02/09--02/10是来美的第三年。我们仍然没有被扣联邦税。
但小家伙是09年3月份出生的。2010年报税时,我老公填的是1040表,把我儿报进去了
,但因没有扣税,所有与数额有关的项都填的是0.
后来,我们收到一份child tax credit的表。我老公说,我们没有扣联邦税,不用填这
份表,填了也没用,没得钱退的。所以,我们也就一直没有填。
现在另一个问题是,我们在第三年仍享受中美协议,没交联邦税,那是否还会因为我儿
是美国公民就能退税?
3.再就是关于宝宝退税的事,你说的“一年1000”,这1000是什么意思?
再次谢谢。 |
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发帖数: 1 | 45 州税不能抵联邦税
明年选民的直接问题就是州税为什么那么高,都用哪了,为什么不降下来。
不降猪党选不上,降了直接断了猪饲料,猪党议员要玩 |
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d**********t 发帖数: 20415 | 46 你住哪里交哪里的税,你跑隔壁州买车,回来上本州牌照要补税的...
如果你在一个低税州居住满6个月(具体时间待查),可以在这个州买车然后带去你新
去的州 |
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f*****2 发帖数: 141 | 47 我现在opt在学校工作,刚看到工资单联邦税扣了21%,州税5%
我记得F1应该是交12-13%的税吧,学校不会把我当H1B了吧?大家H1B或者已经GC的联邦
税要交百分之多少啊?
另外我算F1,应该还可以享受5000刀免税吧?这个一般找学校里什么人谈?
工资单上除了联邦税,州税,还有一个FICA,MFICA,这些事什么东东啊?
谢谢您的解答,祝马上有钱^_^ |
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S**I 发帖数: 15689 | 48 应该是联邦税+州税37%;加州州税最多收到13.3%。 |
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l*******y 发帖数: 181 | 49 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: luketasly (南腔北调人), 信区: TAX
标 题: 股票收益报州税吗?
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 15 22:29:33 2015, 美东)
Long-term 股票收益不用报联邦税, 州税要报吗? |
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l*****d 发帖数: 17 | 50 我和我先生两个人打算年底的时候合报,但是我有个疑问。
工资单上扣的税是联邦收入税,社会保险税,医保税以及州收入税,加起来真是扣了不
少钱了。我们所谓的退税能把所有这些税种多扣的钱都退回来吗?还是只能退联邦收入
税多扣掉的钱啊. |
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