a***l 发帖数: 2397 | 1 看两个州州税说明
这种情况一般可以先填一个州的税,再填第二个州税时用 Credit for Taxes
Paid to Another State 减掉在第一个州交的,但要看具体算法,可能不是全
部能要回来的。※ 修改:·april 於 Apr 10 13:30:57 2009 修改本文·[FROM: 76.250.] |
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s*****1 发帖数: 5 | 2 刚收到州里来的信, 因为我报的州税收入比联邦税要少,要我补材料证明其他的收入是
不用交州税的,还要提供相应的法律条款. 我找到了相应法律条款,因为我们有好几个
州的收入, 所以我只要把w-2寄给他们就可以了.当我在读法律条款的时候我发现我的
州税表上我把整个联邦税都deduct 了.其实只有部分是可以deduct的.要告诉他们吗?
需要再填新的表一起寄回去吗?还是只是提供他们要的材料就好了, 等他们发现问题
再来找我?
更糟糕的是, 我仔细看了看其它的州的税表, 发现另外一个州的税表也有错误了, 200
刀的差别。 刚查了一下发现还没有处理到我的税表。 还有办法补救吗?还可以填一张
新的表再寄给他们吗? 还是等他们通知我?
其实涉及的钱不多, 只是很担心会不会有不好的记录? 前段时间很忙, deadline前一天
才抽时间报税, 有了这次的教训, 以后都不敢粗心大意了. |
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c***u 发帖数: 190 | 3 我LD全年在CA, 我全年在IN. 但是去年一月原来VA的老板多给我了半个月的钱.
这种情况我应该怎么报州税? 我们联邦税是joint的. 州税想分开报.
1. 我这种情况要交VA的税吗? 可以直接把VA的收入加入IN,然后直接在IN报,可以吗?
2. 此外, 因为联邦税是和报的. 那么州税的Federal AGI 是填joint里的AGI呢, 还是
填各自州里的AGI呢?(就是假设federal也分开报的AGI).
3. 有人说CA州税和联邦税必须要么一块报,要么分开报? 真的吗? 我怎么觉得不make
sense 啊? 难道IN州的税要流向Ca或反过来?
忘高人指点. 有包子酬谢. |
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b******y 发帖数: 126 | 4 老婆在另外一个州单独报税,
在居住州我们还可以jointly file吗?在居住州只填我一个人的工资吗?(老婆在居住
州无收入) |
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g*********n 发帖数: 808 | 5 一年内先后在两个州工作过, 各个州的州税怎么填?
我实在分不清W2上的收入 算联邦收入 还是 所在州的收入?
3X |
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P****1 发帖数: 2670 | 6
不能,你2012年已经算resident alien
IRS网站上有。不过如果你是在学校或公益科研机构做researcher,来美头36个月的工
资收入可以根据中美treaty article 19全免税。如果你要claim treaty,大多数软件
不支持,最好手填。
1040表。如果你claim treaty,还要填8833。两个表都有instruction教你怎么填。
8833的填法可以参考精华区4
查询你们州的要求。各州要求不同,一般是填完联邦税表就能填州税,很可能deadline
就是4月15日。 |
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s********n 发帖数: 944 | 7 谢谢回复!
发信人: PLY251 (lol), 信区: TAX
标 题: Re: 比较复杂,全年工作在其他2州,家在第3个州。是否3个州都填par
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 24 23:04:35 2013, 美东)
各州情况不同,看各个州的instruction吧。。。 |
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s*****a 发帖数: 914 | 8 【 以下文字转载自 Boston 讨论区 】
发信人: sangria (双zi), 信区: Boston
标 题: 急问麻州税表Schedule Z,谢谢!
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 28 15:52:27 2015, 美东)
去年全年麻州resident,但是在罗德岛州上班,所以绝大部分州税是交给RI的,包括还
交了RISDI。
现在在填麻州resident的schedule z,其中第11项是"income tax paid to another
state or jurisdiction“。这项需要用worksheet填。在worksheet中有一项是:
" Enter the total tax liability before credits, W-2 withholding and payments
to other jurisdictions on income also reported on this return, including
payments made under the Rhode Island Temporary Disabi... 阅读全帖 |
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f*****y 发帖数: 1997 | 9 借菌斑人气问问:
我们的联邦税 是按照TUBRTAX建议的
married file jointly
我自己的州税, 按照 turbotax建议 是填好 married file separately 的 联邦税 然
后以这个为基础submit 州税
我老婆在另外一个州工作, 是不是要用 turbotax 申请一个她自己的帐号, 然后也填
好 married file separately 的联邦税 然后以这个为基础submit 州税 ? |
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I****u 发帖数: 566 | 10 求一些免税州下单护士,服装免税州也欢迎。
这次发帖没有什么单,建立联系以后可长期合作。
有意者请把以下信息发到邮箱[email protected]
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("script");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute('data-cfemail');if(a){s='';r=parseInt(a.substr(0,2),16);for(j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.fromCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.parentNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();
/* ]]> */
请勿站内邮件,不会回复和处理的,
信息不全者也不会回复的。
邮件标题请以以下格式:
【免税州护士报名】-mitID
真实姓名
mitbbsID
所... 阅读全帖 |
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z********0 发帖数: 4 | 11 一月份收到学校发的“foreign national tax information form" 填完后和 IRS Form
8233一起交给学校payroll office.
Federal tax return 用 cintax系统填写的,产生出来的是1040EZ, 但是手工填州税表
的时候,第45项很麻烦, 我看了半天说明结果做出来是:Part I (itemized
deduction ): 6** (和W2上的州税金额一样, 因为我是单身,健康不享受其他减免所以
standard deduction 是0) Part II (state taxes) 6** (和W2上的州税金额一样).
Part III (other expense) 0
这样算下来的结果州税会全退。
我现在有些担心州税退款会不会算错,因为federal tax 减免后还要几十美金不退,而
州税全部退还。不知哪位大侠有和我类似的经历,烦请帮忙。 感激不尽。
另:本人在南卡罗莱纳。 不知道还有没有什么步骤落掉了??? 3x |
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L********s 发帖数: 88 | 12 三年前来美。 2008年5月份以前在A州自费读书。在A州一分钱收入(除了BOA账户里有
几十块利息)也没有。 2008年5月份以后到B州工作。 像这种情况还要不要填A州的tax
form?
刚去A州网站查了查, 它们是这样说的:
What are the resident requirements for filing a A-State Individual Income
Tax Return?
You are required to file a A-State income tax return if any of the following
apply: (a) You are required to file a Federal income tax return; (b) You
have income subject to A-State income tax but not subject to federal income
tax; (c) Your income exceeds A-State’s standard deduction and personal
e |
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s*******r 发帖数: 263 | 13 我是2009年7月1号搬到北卡的, 在纽约州的时候没有任何收入。上周问了公司,公司
也很困惑为什么我来
到了北卡反而要向纽约州交税,但是当初上班前PAYROLL的人就是让我填了纽约州税表
。不知道现在该怎么
办了。北卡州税到目前为止我是一分未交,因为2009年也没有填过北卡州税表。实在是
很头疼。按照公司财
务的说法是让我尽快把NY的税先报了,然后拿到退税来补北卡的州税。我自己弄了一下
,因为在纽约州没有
任何收入,理论上WITHHOLD的NY州税都能要回来,各位说这样没有问题吗?谢谢了!!! |
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T*******r 发帖数: 1633 | 14 file jointly federal return
因为我在的州没有state income tax
ld州的规定是
Generally a taxpayer must use the same filing status on their Georgia return
that they used on their federal return. However, a taxpayer who filed a
joint return with a nonresident, who has no Georgia source income, may file
a separate return and claim himself or herself only.
所以想让ld单独在她所在的州返州税
我的问题是,州税的表格上要填federal adjusted gross income(from 1040)
是不是ld单独用自己的收入填一份1040,不需要用我们jointly federal return里面的
收入? |
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T*******r 发帖数: 1633 | 15 re
file jointly federal return
因为我在的州没有state income tax
ld州的规定是
Generally a taxpayer must use the same filing status on their Georgia return
that they used on their federal return. However, a taxpayer who filed a
joint return with a nonresident, who has no Georgia source income, may file
a separate return and claim himself or herself only.
所以想让ld单独在她所在的州返州税
我的问题是,州税的表格上要填federal adjusted gross income(from 1040)
是不是ld单独用自己的收入填一份1040,不需要用我们jointly federal return里面的
收入? |
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K*****2 发帖数: 9308 | 16 F1在Illinois上学,暑假在Texas实习。
填IL州税的时候,是不是必须用Schedule CR?这样因为Texas没有州税,给IL州税带来
的tax credit=0, 造成Texas的工资反过来却要几乎全额交IL的州税。
如果直接在IL州税表, 从一开始上把Texas的工资从federal adjusted gross income中扣
除,不会有这种问题,但是这样做是不是不允许?因为我看IL的resident好像是要求填
全部的income。
我的理解是否有误?求高人指点。 |
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p****q 发帖数: 149 | 17 有几个问题,请明白人指教
1.我是F1第六年,没有收到学校发的1042S,因为W2上第1栏和16栏的数目是一样的,学
校说这种情况就不发1042S.请问我还可以享受中美那5000块钱的tax treaty吗?享受的
话,我用turbo tax填1040该在哪里报这5000?
2.我在加州上学,纽约州有过两个多月的实习,我该算哪个州的residence?
3.报两个州的州税的时候,是不是都是按总收入报的?还是哪个州只需要填那个州的W2
即可?
望指教 包子答谢
谢谢 |
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s********n 发帖数: 944 | 18 比较复杂,全年工作在其他2州,家在第3个州。是否3个州都填part-time居民?谢谢! |
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r****a 发帖数: 3249 | 19 在turbo tax 输入W2 box16 state wage时, 确保是“正确”的就行了。
所谓“正确”,就是州承认treaty的话,这个数字比你实际收入少五千。
如果州不承认treaty, 这个数字等于你实际收入。
刚照板上提到的方法在turbotax上填了tax treaty -5000, 发现州税也变了。想问问
州税这一部分是否可以直接用电子报税了?板上说tax treaty某些州不认,........ |
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S*****T 发帖数: 251 | 20 是居民。学校网页上说这个州不对fellowship 收州税,包括居民和非居民。请问州税
表应该看哪份?有专门和fellowship相关的吗?我这次填成了nonresident,因为去年大
部分时间不在州内,会重填part year 的non resident 和resident的两份。但照我理
解1042s的fellowship,不是w2,对居民和非居民都不该收州税的话,在报税时是不是只
报w2上的?还是我哪里理解错了?请指点,谢谢。 |
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l*****n 发帖数: 36 | 21 一直是老老实实报税没有任何额外收入。。。。也没有被audit过。。。
去年三月结婚老婆9月来的(没有到181天,但是好像可以一起报税,但是要提交海外收
入什么的),所以就按joint报的2015年,给老婆也申请了ITIN,老婆在国内工作过7个
月,工作合同上面有工资,几千块钱一个月。然后在当地地税局开了税表,就算出来这
些number也填上了。Fed的退税等了2个月回来了,也给了ITIN。一切顺利。没啥问题。
麻州税由于当时没有老婆的ITIN,所以就填的applied,但是今天收到州税的信说“
your 2015 income TAX return has been selected for vitrifaction”, 然后就列了
很多文件让我提交,基本上就是退税的那些东西,还要了我的联邦退税的1040.。。。
也列出来让交老婆的ITIN number。
想问问版上的兄弟姐妹们,我这个audit,是不是主要是因为我当时没有老婆的ITIN,
我给他就好了?他们要的那些东西比如说收入,我有W2,已经给交上了,我老婆在国内
的收入,跟州税也没有任何关系,也没有什么“pay stub”,辞职... 阅读全帖 |
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f*****y 发帖数: 1997 | 22 联邦税 是按照TUBRTAX建议的
married file jointly
我自己的州税, 按照 turbotax建议 是填好 married file separately 的 联邦税 然
后以这个为基础submit 州税
我老婆在另外一个州工作, 是不是要用 turbotax 申请一个她自己的帐号, 然后也填
好 married file separately 的联邦税 然后以这个为基础submit 州税 ? |
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x**********o 发帖数: 136 | 23 工作单位地址按照H1B的I-797 approval notice 在A州,但被contract到B州上班,家
庭住址也一直在B州。
填表时工作地点按I-797 approval notice 填的A州,家庭住址也照实填的B州。请问这
样会不会有问题?听说H1B只能在批准的地址工作? |
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s*****a 发帖数: 914 | 24 去年全年麻州resident,但是在罗德岛州上班,所以绝大部分州税是交给RI的,包括还
交了RISDI。
现在在填麻州resident的schedule z,其中第11项是"income tax paid to another
state or jurisdiction“。这项需要用worksheet填。在worksheet中有一项是:
" Enter the total tax liability before credits, W-2 withholding and payments
to other jurisdictions on income also reported on this return, including
payments made under the Rhode Island Temporary Disability Insurance Act,
unless the tax was paid to Canada. If the tax was paid to Canada, the amount
reported in this line must be ... 阅读全帖 |
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X*Q 发帖数: 294 | 25 我是F1,去年刚到Minnesota.填federal时应该有5000的treaty。
州税M1表上第一栏federal taxable income(from 1040 or 1040NR),应该填W2上的数额
还是去掉5000以后的?在TAX版学习了一下,大家说各个州的政策不一样,有些州承认
这个treaty,前5000的收入不交州税。在有些州就要交。
请问Minnesota的政策是什么样的?我在网上找了,但是没找到相关的说明。还请各位
有报税经验的朋友说明一下。不胜感激。 |
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j*****y 发帖数: 1071 | 26 1-11月份在外州工作, 12月份搬到加州了
州税的话是不是只用填加州的州税表阿?还要填另外一个州的州税表吗?
多谢。 |
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l****e 发帖数: 55 | 27 08年10月从OPT转到H1
用TURBOTAX填好了FEDERAL的退税,有以下几个问题请教各位:
(1)TURBOTAX如何反映TAX TREATY的前5000退税?需要再另外填8843表吗?
(2)由于工作relocate过,搬家费公司是按bonus给的,收了40%的税(不是按
reimbursement给的),请问moving reimbursement能否填0?
(3)08年内在两个州工作过,其中在新公司所在州从12/15/2008才开始工作,
paycheck也是09年1月才拿到。请问:这段时间需要填退税吗?新的W-2没收到。 |
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g**y 发帖数: 47 | 28 我是J-1签证,2007年3月来美,一值住在MA(Massachusetts)现在需要填2008年的州税
表,是填居民(FORM1),还是填非居民的(FORM1-NR/PY).对了,联邦税我填1040-NR.
谢谢 |
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p*****s 发帖数: 4 | 29 【 以下文字转载自 Postdoc 讨论区 】
发信人: phynics (凤翼天翔), 信区: Postdoc
标 题: 急问关于ITIN的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 24 15:22:43 2009), 转信
我是J1postdoc,2008年还不交联邦税,但是填州税的表的时候是跟老婆一起,所以表
上要填她的ITIN
看IRS的规定,好像不claim额外的tax refund的话,她就不能申请ITIN,是不是我就可
以在州税(加州)上填married,然后不填她的ITIN,然后在federal tax上继续填
1040NRE(no
dependent)?
这两个有矛盾吗?
谢谢!税表的事情搞晚了。。 |
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d**o 发帖数: 19 | 30 W-2上面BOX 1-14全是留空的。
只有扣了几百块的州税,1040NR该怎么填呢?比如填收入,instructions上面说根据w-
2的BOX 1来填,可我这是空白的,填0么?
谢谢。 |
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q*********5 发帖数: 148 | 31 非常感谢你的回复。我还有几点不明白,请教:
1.RA是什么意思?
2.我老公是J1身份于07年2月来美的,享受中美联邦税、州税豁免协议。
其中 02/07--02/08--02/09,我们应该是non-resident吧?
02/09--02/10是来美的第三年。我们仍然没有被扣联邦税。
但小家伙是09年3月份出生的。2010年报税时,我老公填的是1040表,把我儿报进去了
,但因没有扣税,所有与数额有关的项都填的是0.
后来,我们收到一份child tax credit的表。我老公说,我们没有扣联邦税,不用填这
份表,填了也没用,没得钱退的。所以,我们也就一直没有填。
现在另一个问题是,我们在第三年仍享受中美协议,没交联邦税,那是否还会因为我儿
是美国公民就能退税?
3.再就是关于宝宝退税的事,你说的“一年1000”,这1000是什么意思?
再次谢谢。 |
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t***a 发帖数: 79 | 32 以前报州税的时候是写明填ssn or itin的
现在只写了ssn,填在那儿就行了哦?
填SSN的地方填ITIN。
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b****o 发帖数: 378 | 33 08年初来 F-1
11年的税直接网填的 没注意是1040 退的税也不太多100 200这个数量级
12年的税我应该改回来填1040NR还是继续1040呢? 11年报的税会不会对以后有很大影
响?有没有什么办法补救。。。?
谢谢大家 |
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g******7 发帖数: 1433 | 34 我的是F1 resident alien, 我今天填turbotax freedom的时候遇到里面问题error(
Date became a resident),我的情况是2007年12月30号入美的,2012年8月24号到NY
,并在这里一直念书,他问我
Enter this person's state of residence as of December 31, 2012
这个问题是不是该填NY?
Date this person established residence in state above
是不是该填2012年8月24号?
他又问
In which state (or foreign country) did this person reside before this
change?
是不是该填我之前学校的所在州?
但我2012才算resident alien,这样的话我的state of residence也随所在州而变化吗?
谢谢了! |
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T*********0 发帖数: 1372 | 35 F1 OPT,2013上半年在OH,下半年在GA。OH的收入5.5K,GA是22K。Federal Tax
Return已经报完,现在报Ohio州税的时候遇到问题。
Ohio的网上报税系统首先要求填OH的W-2信息,5.5K无误。
系统接着要求填1040NR-EZ里面的Line 10:Adjusted Gross Income。22.5K无误(
adjust前是27.5K,adjust后扣除了免税的5K)。
接下来系统要求填Non-Ohio的收入,然后它自动从Federal Adjusted Gross Income里
面扣除这部分从而计算属于Ohio的收入。于是这里不明白了:
1. 如果填22K,那么免税的5K全部算在OH收入里,结果OH的收入只有500刀。不知道
Ohio的税收部门看到会不会不爽啊。
2. 如果不填22K,难道把免税的5K按比例划分(1K给OH,4K给GA),或者干脆全部算在
GA?那么Non-Ohio的收入就是18K或者17K,但是我记得5K免税指的是头5K,这样算是不
是又不太正确?
现在不知道怎么算,而且报完OH还要报GA,不知道是不是又会遇到这种问题。希望有... 阅读全帖 |
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h******o 发帖数: 334 | 36 LD 是主申请人,我是副申请人,我们在不同的州,有不同的地址, 而且近期有可能都
要搬家,填693和485时不知道该怎么填地址,问题如下:
1.是不是应该填一个地址? 因为我们要一起file 485.
2. 这个地址可不可以填一个外州朋友家的固定地址以免我们搬家对绿卡会有影响?
先谢谢大家了!!! |
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z*****8 发帖数: 3043 | 37 今年还免联邦税,不知道州税能不能免?
填IT-40表时有个疑问,就是第2格Indiana Add-Backs。
根据说明先填schedule 1,
其中第2项net operating loss carryforward from 1040,"other income"(也就是
1040的21格),不知道怎么填。
因为我还在免税期,根据us-china treaty,我在21格填工资的负值,但是我并没有
operating loss,
所以按我的理解应该填0,不知道对不对?
谢谢回复 |
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h*******o 发帖数: 1114 | 38 太感谢你的回复了,但是我被一个在这里待了5年的中国学生告诉说填州税的时候不要
填nonresident schedule,因为按照州来说,我们是resident,那想麻烦问问你,我适
合填哪种?
一种是:state-only free e-file offers
第二种是:state-only Credit-only free e-file offers
然后看了一下是第一种是帮助填MI-1040的,第二种是帮助填MI-1040CR的,我是GA的F1
学生这种很简单的情况,没有dependent,在校外租房子住。 |
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z*****f 发帖数: 43 | 39 昨天半夜车灯坏了一个,被警察赶上给了一个warning。今天早上起来看单子才发现自
己的车牌被填了本州(其实是外州)。我刚到这个州就换了这个周的驾照,但是车因为
提前交了钱,还是原来那个州的牌子。。。现在问题是:
1. 我要不要主动找警察,说自己的车牌被写错了。我担心他们查不到我的车牌,以为
我伪造车牌啥的。。。他们昨天听我说刚买了保险,没有寄到,就没看保险
2. 我是这个州的人,开了另一个州的车,这样可以吗?
谢谢大家 |
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l*******y 发帖数: 134 | 40 前些天听朋友说他们都能退很多税回来。而我和老公都要再交一些税上去,尤其是老公
,州税和联邦税一共要补交600多刀。
我心里开始怀疑了,莫非是我填错了?于是再次查了一些条款和法规,最终没太搞清楚
关于我的fellowship和tax treaty等收入(尤其是我的fellowship在W2都没有显示)要
不要交税的问题,于是给加州Franchise Tax Board发了一封信询问。没想到今天收到
回复了,基本肯定了我的填法是正确的。
现在把回复贴出来,希望能对加州的同修们有一些帮助。尤其关于州税的信息实在很少
,mitbbs上问问题都没有人回答,555。所以我还是自力更生了~~~下面是原文回复:
(首先解释了residency的问题,然后关于tax treaty的问题做出了解释,而且告诉我
要填540NR long form。short form上似乎没有加treaty收入的地方~~~)
Thank you for visiting the FTB website.
A resident is any individual who is:
In California for other |
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s******g 发帖数: 19 | 41 co-ask
有朋友说,应该填两个 jointly state tax form,在各自州的form里面,减去你们在另
一个州的收入。这样就不会多报了。
正想试试填一下。有填过的朋友请确认一下。谢谢 |
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l*********r 发帖数: 674 | 42 是不是要填540NR啊?long form么?
第一次填加州的州税,有没有什么需要特别注意的地方?
本人情况:去年是在美国的第7年,老婆是外州的学生RA收入,还有个孩子。 |
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t*******e 发帖数: 24 | 43 小弟我employer在state A,工作在state B。W2上withhold是被B拿去了。
我填了state A的NR表格,把全部金额补交了,也填了state B的resident form,上面
有一栏是credit for tax paid to other states。我填了我交给A的金额,算下来他们
应该退还给我钱,可是结果他们拒绝退还,我打电话过去,他们说我是resident,这些
income算是他们州的,所以不能claim this credit。我说这样我这些income就被
double taxed by 2 states,他们就很凶的说double taxing is not against the law.
请问有没有谁有过类似情况?真得就要被收2个州的税了吗?
多谢回复! |
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w******1 发帖数: 520 | 44 州税表中的。 state standard or Federal itemized deductions 是填0 还是其他数
字?旁边的注释都是钱, 不知道这一项是干什么的? 中国人能填每个州给的数字么?
Standard
Deduction:
• Single or
Married Filing
Separate:
$4000
• Married
Filing Joint
or Qualifying
Widow(er):
$8000
• Head of
Household:
$6000 |
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p********y 发帖数: 5044 | 45 多谢你!
我还有一个问题,那么我报A州州税的时候,要求填收入总额,是只要填A州W-2上的income
就行了,还是要加上B州W-2上的
income一起算呢? |
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b*****t 发帖数: 7331 | 46 我和我老婆州税报的joint;我全年在加州,我老婆前半年在别的州,w2收入也是别
的州的,后来到加州来,没收入
加州的保税要填入联邦收入,怎么才能把她在外州的收入扣出去呢?谢谢
我们填的540 |
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x***i 发帖数: 395 | 47 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: xysmi (tily), 信区: SanFrancisco
标 题: 加州报州税应该填哪几个表?
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 14 02:51:26 2011, 美东)
去年前7个月报原来州的州税表
加州刚来,不知道这后5个月州税应该报哪些表?
算是part year resident,non-resident,还是resident? |
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p******m 发帖数: 544 | 48 【 以下文字转载自 Boston 讨论区 】
发信人: pxjdream (made in china), 信区: Boston
标 题: 麻州报税后面那个医疗保险信息的疑问,求助
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 7 16:21:45 2011, 美东)
在网上用turboTax怎么都不能通过,实在搞不懂该怎么弄
偶是去年5月到boston来实习,用的外州学校里统一买的的保险,一直用到9月底;
然后转成了boston所在公司里的保险,是麻州的。
现在那个报税软件要求填一个MCC认证的保险,我看了自己的保险,从10月开始的那个
麻州的保险是MCC认证的,前面9个月的全部不是。
那我在报税的表格上,针对:
Check each month ****** was a resident of Massachusetts in 2010:
我选的是从5月就开始了
然后
Check each month ****** met the Minimum Creditable Coverage (MCC) insurance
requirements in 2010:
我选的是10,... 阅读全帖 |
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l****6 发帖数: 1180 | 49 在file 540NR 的时候, 在line 12 需要填写california wages from Form w-2, 我的情况是我没有W-2 表, 只有1099-MISC(大部分收入), 我是应该把1099-MISC 上的收入填在这栏还是填0. 如果填0的话算出来不需要交任何州税了, 这个合理吗? 难道1099-MISC上的收入不需要交加州的州税? 请懂行的人给个回答了 .thanks . |
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