d*******n 发帖数: 2078 | 1 最好给现金。
1099 长期给,是很危险的,基本就是在自寻audit。
长期给1099,查你的是social security tax,以及地方税的部门。
特别是那人要到你那里work的情况,查到了,连argue的可能都没有。
所以为啥餐馆老板愿意给现金,也没有给1099的。
不想上payroll,最简单的就是给现金,不报这部分支出。 |
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x****a 发帖数: 1041 | 2 1.量小的话能不能从pay pal , google pay这样的方法试起来?
2. 你说的情况听着象unauthorized resale. 应该没有正常避税方法。如果有公司,可
以申请resale certification, 你进货时提供那个证明,上家就不收消费税。另外,要
看你买家在什么地方。sale tax是地方税。如果买家所在地,你没有business, 你不用
代征sale tax, 交税是买家自己的事。 |
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x****a 发帖数: 1041 | 3 Sale tax是地方税。你收了税也是交给州政府。如果你在哪个州没分支的话,你没有义
务带征税。 |
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b*********n 发帖数: 13256 | 5 单身Standard Deduction 才$6,300, 交的州税和地方税多了也得填Schedule A啊,
不然多亏啊。 |
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d***p 发帖数: 937 | 6 你说错了,新税法影响的就是老中。这个洪波家庭从税方面的好处主要来源于child
credit,每个孩子可以拿到1000美刀,七个就7000.注意这是credit,不是Deductible
, 而且可以倒找。而新税法并没有取消这个,而且可能增加。但Child Credit在 两口
子一起报税,Ajusted Gross Income 在11万以上就Phase Out。
老中家庭在工作几年后,除了硅谷的双职工家庭能有三十多万以上收入,大部分是十几
万到三十万。 养两个孩子不多吧,但新税法取消了Personal Exempt,也要取消地方税
负和房地产税等的减免,又拿不到Child Credit, 所以在新税法下,要多交税。 |
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g***g 发帖数: 110 | 7 美国政府的财政收入,绝大部分来自税收,其中个人所得税占得比例最大。个人所得税包
括联邦税、州税和地方税。联邦税率全国一致,但州税率和地方税率各地不同。有些州甚
至没有州税,如阿拉斯加、佛罗里达、内华达、德克萨斯和华盛顿等州。有些州虽有州税
,但只限股息和利息收入,如新罕布什尔和田纳西等州。此外,每个人还需缴社会安全税
。
美国联邦政府的税收机构是国税局(IRS)。这是最令美国人闻之色变的机构。每年
缴税的最后期限,为4月15日午夜12点,晚交或少交都将面临罚款,甚至触犯法律。美国
财政部税务署每年都会随机抽查一定数量的税表,非法逃税漏税一旦被查出,除要缴纳数
倍的巨额罚款外,还可能被判刑入狱。对想申请在美永久居留的外国人而言,报税历史也
是移民局必然要询问的一个重要内容。
留学生一般收入微薄,但仍有可能被缉查,曾经有漏报实习收入两千元而被通缉的例
子。所以,留学生一定要遵守美国的法律,需缴税时就缴税,千万不可掉以轻心,更莫以
税小而不报,否则很可能会给自己带来麻烦。近年来,国税局已高度电脑化,雇主或奖学
金发给机构的申报结果,如与你自己的申报不符,很容易被对比查出。而且,不论是否美
国 |
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i*********n 发帖数: 38 | 8 只有地方税和州税才能itemize,联邦税不可以。 |
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d******i 发帖数: 10 | 9 收入分为两部分,一部分为fellowship,可以用treaty 20(b),已经在1042中体现,
另一部分为RA收入,被扣了联邦税和地方税,没有用到 treaty 20(C),也没有收到相应
的1042表格。
报税的时候关于第二部分RA收入,我是否可以自己claim treaty 20(c),即收入的前
5000免税?
如果这样填写,那么 1040-NRez中的line3 (Wages, salaries, tips, etc. Attach
Form(s) W-2 (see page 4))就会比 W2中的交税收入数目少5000,而 line 6 (Total
wages and scholarships exempt by a treaty from page 2, Item J)就会比1042中的
免税收入多5000,这样填写是否正确?
多谢大家帮助。 |
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b***d 发帖数: 186 | 10 我08年3月换工作到NJ,还住在NYC。08年5月初搬出NYC到NJ,通知公司别再预扣我的NY
州和NYC的地方税了,但是公司直到6月底才最终改掉。在W2表里,为NY那张,在state
income里显示的是从3月到12月全部可报税收入,在local income for NYC那栏,显示
的是从3月到6月底的可报税收入。请我我必须让公司给我改W2表吗?还是我报税的时候
,直接自己算出从3月到5月搬出NYC前公司给我的可报税收入,用这个作为实际的NY
state income和NYC local income?
第二个问题和第一个有些关系:
假设我1月到3月在位于NYC的A公司工作,在NYC住,可报税收入是m
4月在位于NJ的B公司工作,在NYC住,可报税收入是n
5月到12月继续在位于NJ的B公司工作,在NJ住,可报税收入是p
那么我1到3月的收入m不应该计入NJ的nonresident的可报税收入吧?
同样,我5到12月的收入p也不应该计入NY的nonresident的可报税收入吧?
多谢多谢!!! |
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f*****a 发帖数: 693 | 11 2003年来美,去年仍然申请了$5000tax treaty, 但报税的时候发现,应该是resident
alian的身份。但w2上在联邦和州税上都是减了$5000的收入,地方税是有这$5000的。
在1040表第一行收入是不含这$5000的,那我这个$5000应该填在哪里呢?
多谢指点。 |
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i*****d 发帖数: 1545 | 12 算了半天,还是欠钱。
看到精华区说,如果去年州税补税了,这部分钱可以从 taxable income里扣除,在
1040里找了半天,也不知道哪里可以填。倒是有地方填,如果你去年要回多交的税,就
要算taxable income.
哪位给指导一下啊? |
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l********8 发帖数: 83 | 13 州税可以在itemized deduction中扣除。头一年多用的,州里退回的部分,第二年算
taxable income。但是如果你头一年用的是standard deduction,说明你没有把州税做
itemized deduction,州里退回时,也不用算taxable income。 |
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i*****d 发帖数: 1545 | 14 那我们去年把前一年退回的州税作为了taxable income填上了,我们一直用的是
standard deduction。所以是不是去年我们多交了冤枉钱?
前一年退回的州税是因为TREATY才全部退回的,这个是否也符合免除条件?多谢指教 |
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i*****d 发帖数: 1545 | 15 刚又读了一下,去年不该把这个州税 refund填上去。那今年有什么方法或者表可以填
把这个钱要回来呢? |
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c****0 发帖数: 5 | 19 中国人的J1签证,在累计3年内,可以不收联邦税。
在累计3年内,可是如果已经NRA withhold 30%
在明年初,如何申请退税?
不知道联邦税添退多少,州税退多少,地方税退多少。
问题是withhold的钱在联邦还是在州?
在州里,联邦退税额就是0,直接在州退。
在联邦里,州退税额就是0,直接在退联邦税。
请指点。 |
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p****t 发帖数: 5814 | 20
联邦税你被扣多少就退多少,州税各个州不同,有些州不退,有些州全退,自己去查,
地方税扣了就算给美国做贡献了。
联邦退税在联邦,州税退税在州。 |
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G**p 发帖数: 2549 | 21 我的理解:
是去年退的州税(state)和地方税(local),不包括去年退的联邦税,因为联邦税是
Federal |
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i******e 发帖数: 1811 | 22 如题,多谢。
另外想问去年RECOVER REBATE 里给2008年出生小孩的300是REFUNDBLE的吗?也就是小
孩去年拿1000CHILDREN CREDIT+300RECOVER REBATE?
还有是不是退税 应该是小于等于所交的联邦税和地方税,不会退更多啊?怎末听有的
朋友说他们退的税比交的还多呢?
多谢! |
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i******e 发帖数: 1811 | 23 我们三口之家,一人工作,年薪4万3,LP在家带一个娃,SSN, MEDICAL CARE, FEDERAL
加地方税一共交了17.8%,正常吗?听说有的只有10%呢? |
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j******y 发帖数: 3 | 24 求助于各位大侠:
俺07年8月去美国MO,一直是J1学生身份,直到09年9月回中国
single
俺在国内填退税表,很头大
手上只有W2,federal&state tax withheld,social security&medicare tax
withheld
请问:
1)俺该填1040EZ还是1040NR-EZ?
2)据说做为中国公民,IRS延长了treaty时间,整整3年不用交联邦税和地方税。那这
个treaty在填表的时候,该怎么写呢?写article20这样的,还是附另外一张form?
3)有人说J1作为学生,social security和medicare都是不用交税的,正确吗?
4)看到有同学申请work credit($400),俺这种情况可以申请吗?
再次感谢 |
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x******9 发帖数: 203 | 25 费城的state+city tax >6%,
以前在加州的时候,州税大概占总收入的1-2%
怎么在费城要交那么多的local tax? 好像在NJ,state tax withhold也就1-2%啊,
费城这个破地方税特别高?是不是我搞错了? |
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l***n 发帖数: 731 | 26 最近我们两人接到一个活, 老板将把钱给我, 因为我有身份。 然后我自己按SELF-
EMPLOYED扣除税后, 分给同伙。问题是我要缴多少税? 联邦和地方税还好算, 那个
社会安全税和MEDICARE税怎么算? |
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r********e 发帖数: 56 | 27 另外看到有人说,算联邦税的时候州税和地方税都可以从income里减掉,有这回事吗? |
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l**********9 发帖数: 17 | 28 我肯定不会再报一个5000的免税,那样今后肯定有麻烦。但问题是,如果我不说我已经
享受了这个免税,我W2上的联邦税收入就明显偏少,尤其是W2下面的州税和地方税的数
字比联邦税多几千,我怕IRS会看出来,然后查我。我用8833表可以说明这个情况吗?
谢谢。 |
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h****i 发帖数: 302 | 29 我觉得应该不是白拿的
你看楼主后面说“尤其是W2下面的州税和地方税的数字比联邦税多几千”这个很明显是
全部收入都报了州税,只不过其中5000没报联邦税,这个数额的差异还是要解释一下比
较好 |
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w*********2 发帖数: 2 | 30 楼主进展如何?我也遇到这问题,不过我是用GTP报的,line11为州税和地方税之和。
软件支持回信让写清line 11的组成并附州税的tax return. |
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r****a 发帖数: 329 | 32 J1第一年,FIT可以免。但是PA和费城的Local Income Tax认不认US-China treaty呢?
请问有没有大牛了解这个情况?多谢多谢。 |
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z*********o 发帖数: 1091 | 33 1040税表的第10行“Taxable refunds, credits, or offsets of state and local
income taxes“ 是不是把交的州税和地方税的钱数写上?谢谢! |
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t*********e 发帖数: 78 | 34 按理说你还是可以要回来的 之前有人refund填少了 税官还专门写信说你可以refund更
多 但现在政府缺钱 没人提醒你了 |
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p******t 发帖数: 228 | 35 请问各位,第一次收到W2表,由于学校失误,被多扣了些税,请问需要填写什么表格去
tax refund?怎么做? |
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t*********e 发帖数: 78 | 37 按理说你还是可以要回来的 之前有人refund填少了 税官还专门写信说你可以refund更
多 但现在政府缺钱 没人提醒你了 |
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p******t 发帖数: 228 | 38 请问各位,第一次收到W2表,由于学校失误,被多扣了些税,请问需要填写什么表格去
tax refund?怎么做? |
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P****1 发帖数: 2670 | 40 是taxable收入都要报,除非明确说non-taxable。
看你的税表,如果是W2,box 15之前都是联邦税部分,box 15之后才是州和地方税。
stipend |
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P****1 发帖数: 2670 | 41 w2是表示你taxable工资收入的表,这才是最常见的税表。1042S主要是显示免税部分收
入的,36个月后你不能免税了就不会再收到这张。w2显示了你的联邦税收入、交了多少
social security、多少medicare、hold了多少联邦税。最下面还会显示你州内/地方收
入多少,hold了多少州税甚至地方税。
中美treaty关于researcher只免头36个月的联邦税,前两年你是non-resident所以不用
交ss和medicare,但resident就要交了。
报税的时候你不用管ss和medicare部分,但头36个月的工资如果出现在了w2上且被扣了
联邦税,就要claim回来。
你成为resident之后,所有其他收入比如银行利息、其他国家收入也要报税,也会享有
其他很多deduction和credit。 |
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f****6 发帖数: 365 | 42 请问我J1第一年的地方税 ( 费城),应该填什么税表? |
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P****1 发帖数: 2670 | 44 具体解释一下吧。除非NR最后一年交的州税大于standard deduction(2012年为5950/
人),需要交itemized-standard差额部分的税,否则州税退税不taxable。
NR的时候,州税地方税算itemized deduction,而一般NR的itemized deduction小于当
年的standard deduction(2012年是$5950)。
当NR变为R的第一年,需要填1040的时候,注意1040 Instruction第23页的State and
Local Income Tax Refund Worksheet—Line 10
worksheet的Line2填去年itemized deduction总数,Line3是去年standard deduction
额,多数NR转R的人是itemized < standard,那么到Line6为no,None of your
refund is taxable。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040.pdf |
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P****1 发帖数: 2670 | 45 恩,之前是有些不严谨。
不过H1、L1来半年不到就交那么多州税地方税的人,要好好结交一下了:) |
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P****1 发帖数: 2670 | 46 wages是税前工资,hold的税也是从wage里扣的。
应该是wages=hold税(含联邦税州税地方税ss税medicare税)+实际拿到手工资。ss税
medicare税(即FICA税)full-time学生和non-resident免交。
不过,有的学校的奖学金是算免学费处理,有些学校是把代你交的学费当作你收入(
wage)的。
所以,可能出现wage = hold税 + 学费 + 到手工资。 |
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P****1 发帖数: 2670 | 47 联邦税退税不要。
地方税的退税看你去年退税的时候,用的是itemized deduction还是standard
deduction。如果是后者的话不用,前者的话可能要。 |
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P****1 发帖数: 2670 | 48 联邦税退税不要。
地方税的退税看你去年退税的时候,用的是itemized deduction还是standard
deduction。如果是后者的话不用,前者的话可能要。 |
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P****1 发帖数: 2670 | 49 不是天上掉馅饼,是你本来就有的收入。
1099INT显示了你在美国的利息收入。你临走前存款帐户没关吧?
另一个应该是w2G吧。那个是显示你去年州税/地方税退税的。因为你2013年报2012年的
税时,作为NR把withhold的州税列为itemized deduction免税了,但算州税又有退税,
导致退税的那一部分收入在2012年没交税,所以可能在2013年需要交税。
不过你2013年已经不在美国,很可能不需要报税
http://www.irs.gov/instructions/i1040nr/ch01.html#d0e589 |
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z********6 发帖数: 121 | 50 Hi 报税大牛们,
我是去年10月从国内H1B过来的,老婆小孩H4,准备先FILE EXTENSION然后DUAL STATUS,
但对于ITEMIZED ITEM和MOVING EXPENSE有点疑问。
1, 哪些需要ITEMIZED ITEM? 州税地方税withholding, payment, estimated
payment 需要列举??
2。公司给了RELOCATION PACKAGE,直接发到工资里,已经扣税了,还需要填写MOVING
EXPENSE去申报租房,购买家具等费用吗? 另外飞机票,刚来住宾馆和租车的费用都是
公司另外出的在RELOCATION PACKAGE之外。
谢谢!! |
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